单项选择题注册会计师在考虑采用内部审计的工作成果,理由不恰当的是()。

A.内部审计和独立审计在工作上具有一致性
B.内部审计和独立审计在审计依据上具有一致性
C.利用内部审计工作可以提高注册会计师审计的效率,节约审计成本
D.内部审计是被审计单位内部控制的重要组成部分


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8.多项选择题审计人员必须慎重对待审计报告,对审计报告的()负责。

A.真实性
B.正确性
C.合法性
D.合规性

9.多项选择题编制审计报告一般需要经过以下步骤()

A.整理和分析审计工作底稿
B.调整被审计单位的会计报表
C.确定审计报告意见的类型和措辞
D.撰写审计报告

10.多项选择题审计人员在提出()审计意见时,应在说明部分充分叙述对会计报表所持意见的理由。

A.无保留意见
B.保留意见
C.反对意见
D.无法表示意见
E.肯定意见