多项选择题内部控制总评的要点是()
A.健全性和科学性
B.层次性和适用性
C.经济性和协调性
D.合理性和可行性
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1.多项选择题内部控制符合性测试的方法包括()
A.核对法
B.穿行试验法
C.检查证据法
D.现场观察法
2.多项选择题内部会计控制包括()
A.会计凭证控制
B.会计账簿控制
C.会计报表控制
D.会计分析控制
3.多项选择题收集审计证据的基本要求是()`
A.充分性
B.成本效益性
C.独立性
D.重要性
E.相关性
4.单项选择题按()发放内部控制制度调查表。
A.部门
B.单位
C.班组
D.人
5.单项选择题内部控制源于()
A.会计
B.审计
C.统计
D.控制
6.单项选择题功能测试的目的是证明()的有效性。
A.控制
B.程序
C.控制程序
D.强化控制
7.单项选择题()易于判断选择。
A.文字描述法
B.流程图法
C.绘图法
D.调查表法
最新试题
根据上述资料,请指出该注册会计师应当出具哪种意见类型的审计报告?为什么?
题型:问答题
存货主要种类和估价基础未能在会计报表中进行揭示,对应的一般审计目标是()。
题型:单项选择题
顺达会计师事务所丁某在对黎明公司2004年度会计报表进行审计时,发现黎明公司会计记录中有一部分存放在企业仓库中,但监盘时却发现贴上了实利公司的商标,经丁某进一步证实,这是黎明公司销售给实利公司的已售商品,只是暂时存放于黎明公司()。
题型:单项选择题
关于中国注册会计师协会会员,下列说法恰当的是()。
题型:单项选择题
以下有关分析程序的说法中,正确的是()。
题型:单项选择题
以第2行、第1列数字为起始点,自左向右,以各数的后四位数为准,审计人员的最初5个样本的号码分别是多少?
题型:问答题
注册会计师只将审计报告送给被审计单位。
题型:判断题
审计报告的报送对象只能是本级人民政府。
题型:判断题
为了保证审计小组提供具体鉴证业务服务所应具备的独立性,下列措施不得当的有()。
题型:单项选择题
在复审期间,原审计结论和决定()
题型:单项选择题