问答题
请指出审计人员在审计时,为实现下表所列的有关内部控制目标,而应采用的内部控制符合性测试和交易实质性测试的方法。
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
2.判断题良好的内部控制可完全杜绝串通舞弊。
5.判断题有效的内部控制离不开健全的内部控制制度。
8.判断题银行对账单属于外部证据。
10.多项选择题会计师事务所对审计工作底稿的复核,可以分为会计师事务所的()的复核。
A.分类
B.主任会计师
C.项目经理
D.部门经理卓越
最新试题
属性抽样用于报表项目的审计。
题型:判断题
在复审期间,原审计结论和决定()
题型:单项选择题
下列各项中,违反了权利和义务的认定为()。
题型:单项选择题
注册会计师在考虑采用内部审计的工作成果,理由不恰当的是()。
题型:单项选择题
审计人员在提出()审计意见时,应在说明部分充分叙述对会计报表所持意见的理由。
题型:多项选择题
为了保证审计小组提供具体鉴证业务服务所应具备的独立性,下列措施不得当的有()。
题型:单项选择题
存货主要种类和估价基础未能在会计报表中进行揭示,对应的一般审计目标是()。
题型:单项选择题
没有法律效力的审计报告有()
题型:多项选择题
民间审计报告都有说明段。
题型:判断题
下列有关独立审计准则的说法,不正确的是()。
题型:单项选择题