多项选择题下列属于财产物资控制的有()。

A、会计凭证的复核
B、固定资产的定期盘点
C、质量控制
D、会计记录的定期核对
E、材料的验收


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1.单项选择题下列内部控制措施中,属于察觉式控制的是()。

A、授权审批控制
B、原材料消耗定额控制
C、职责分工控制
D、固定资产盘点控制

2.单项选择题下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是()。

A、人事政策
B、组织结构设置
C、风险评估
D、凭证与记录控制

3.单项选择题下列各项中,不属于控制活动的是()。

A、独立检查
B、实物控制
C、对控制的监督
D、职责分工控制

4.单项选择题下列选项中,内部审计属于内部控制中的()。

A、风险评估
B、对控制的监督
C、控制活动
D、信息与沟通

6.单项选择题下列属于内部控制测试的范围的制约因素的是()。

A、审计目标
B、审计效率
C、实质性测试
D、评估风险

7.单项选择题经过对内部控制初步评价,如果认为内部控制设计不合理,决定不依赖某项内部控制的,审计人员可以()。

A、转入内部控制测试阶段
B、提高控制风险评估水平
C、提高固有风险评估水平
D、直接进行实质性审查

8.单项选择题确定内部控制测试的抽查范围时,可选择的方法是()。

A、实地观察法
B、证据检查法
C、经验估计法
D、重复执行法

9.单项选择题下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的问题的是()。

A、缺少内部控制的重要业务领域
B、内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域
C、内部控制没有发挥作用的领域
D、内部控制能够防止重大错报

10.单项选择题下列不属于按控制的目的对内部控制进行分类的是()。

A、经营决策控制
B、财产物资控制
C、会计信息控制
D、预防式控制