多项选择题内部审计需要对以下哪些风险进行评估()。

A.资产安全风险
B.违法违规风险
C.提供信息不可靠的风险
D.舞弊风险
E.效率效果达不到的可能性
F.组织战略实现不了的风险
G.员工的疾病风险
H.员工的离职风险


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1.单项选择题内部审计机构负责人的任免、计划、预算、机构、编制等由()讨论决定。

A.股东代表大会
B.职工代表大会
C.管理层
D.审计委员会

2.单项选择题聘任、监督并向会计师事务所支付报酬是()的职责。

A.股东代表大会
B.董事会
C.管理层
D.审计委员会

3.多项选择题董事会在风险和控制方面的职责包括()。

A.实施风险识别、评估和控制程序
B.设计和建立风险识别、评估和控制程序
C.接受风险识别、评估和控制报告
D.监控风险和组织管理系统

4.多项选择题董事会在组织战略方面的职责包括()。

A.审查和批准组织的重大战略
B.监控组织战略的实施
C.实施组织战略
D.设计和规划组织战略

5.多项选择题内部审计师在公司治理方面发挥的作用有()。

A.对组织治理过程设计和运行的有效性提供评估
B.为改进治理过程的方式提出建议
C.协助董事会开展治理实务自我评估
D.设计和实施组织治理架构和流程
E.评价组织架构和流程并向社会公告

6.单项选择题员工薪酬最大化与下属()是相互矛盾的。

A.企业利润最大化
B.股东财富最大化
C.企业价值最大化
D.利益相关者利益最大化

7.单项选择题员工薪酬最大化属于()目标。

A.企业利润最大化
B.股东财富最大化
C.企业价值最大化
D.利益相关者利益最大化

8.单项选择题控制和风险也是()的。

A.相互关联
B.相互依赖
C.相互制约
D.相互影响

9.单项选择题治理、风险管理和控制之间是()的。

A.相互关联
B.相互依赖
C.相互制约
D.相互影响

10.多项选择题跟组织目标关系较为直接的是()。

A.公司治理
B.风险管理
C.内部控制
D.内部审计

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内部审计收集的事实证据表明:副总裁可能违反商业道德。在这种情况下,首席审计执行官应当() 

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与纵向流程图相比,以下哪项有关水平流程图的描述正确?()

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依据专业实务框架(PPF),以下哪项是业务的最后沟通(审计报告)中所最小程度要求的部分?() Ⅰ.背景信息;Ⅱ.业务约定目标;Ⅲ.业务约定范围;Ⅳ.业务约定结果;Ⅴ. 总结。

题型:单项选择题