A.有权对完美内部控制系统、改进经营管理、防范经营风险、提高经济效益提出管理建议
B.有权对纠正违规行为、追究违规责任提出处理建议
C.有权对阻碍审计工作、拒绝报送和提供审计资料的行为,有权责令审计对象排除审计障碍
D.有权对审计对象拒绝审计障碍,导致审计工作无法正常进行时,审计部有权撤回审计组,出具拒绝发表审计意见的审计报告
E.有权对审计意见的落实情况进行追踪、监督、评价和报告
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A.完善内部控制系统
B.防范经营风险
C.提高经济效益
D.追究违规责任
E.纠正违规行为
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B.改进经营管理
C.防范经营风险
D.提高经济效益
E.纠正违规行为
A.参与“黄、赌、毒”活动
B.利用职务之便,索要客户财物或收受他人贿赂的
C.利用职务之便,违规收受各种名义的回扣、手续费的
D.与客户串通,恶意逃废农村信用社债务的
A.有权向审计对象索取证明材料
B.有权复制证明材料
C.有权向有关单位函询
D.有权以摄影、录音、录像方式取得证明材料
E.有权聘请专业机构或专业人员对审计证据进行鉴定
A.有权检查审计对象全部财务活动、经营活动、管理活动
B.有权现场调阅和要求报送所有以可读和可视形式形成的信息记录载体
C.有权查验贵金属、现金、有价证券、实物资产以及重要物品
D.有权调查与审计事项相关的部门、人员及其他事项
E.有权现场观察无记录载体的操作流程和工作环境
A.有权知悉审计对象的财务、经营和管理目标、政策、标准、程序以及各阶段结果
B.有权要求审计对象报送有关资料
C.有权要求在信息系统中添加或预留审计数据接口
D.有权要求审计对象反馈审计建议的落实情况
E.审计机构负责人有权参加或列席单位和被审计单位会议
A.从重处理
B.双重处理
C.加重处理
D.避重处理
A.情节轻微
B.不良后果
C.后果严重
D.后果特别严重
A.情节轻微
B.不良后果
C.后果严重
D.后果特别严重
A.情节轻微
B.不良后果
C.后果严重
D.后果特别严重
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