多项选择题关于内部审计人员在公司治理中充当的作用,以下说法正确的是()。

A.对公司治理进行设计
B.对公司治理进行实施
C.对公司治理状况进行评估
D.为公司治理提供决策顾问


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2.单项选择题要确认新购计算机的资产价值最具说服力的信息是()。

A.询问管理部门
B.观察业务客户的处理程序
C.实物检查
D.外部提供的资料

3.单项选择题购货发票属于()。

A.内部证据
B.外部证据
C.外——内证据
D.内——外证据

4.单项选择题合同的复印件(而不是原件)是下列哪类证据()。

A.直接证据
B.附属证据
C.旁证
D.意见证据

5.单项选择题以下()通常是审计委员会关于内部审计活动的职责。

A.批准首席审计执行官的任免
B.制定年度业务工作计划
C.批准业务工作方案
D.为具体的业务报告确定恰当的结论

6.单项选择题批准内部审计方案是()的职责。

A.首席审计官
B.董事会
C.审计委员会
D.高管层

7.多项选择题批准年度审计计划是()的职责。

A.首席审计官
B.董事会
C.审计委员会
D.高管层

8.单项选择题内部审计是一个有活动的职业。以下()对当前的内部审计的范围做出了最佳描述。

A.内部审计包括评价组织资源使用的效果和效率
B.内部审计包括评价是否遵守法律、法规与合同
C.内部审计已发展到证实资产的存在性以及检查安全防护资产的方式
D.内部审计已发展到评价所有的风险管理、控制和治理体系

9.多项选择题审计项目的来源有()。

A.年度审计计划
B.董事会临时交办的事项
C.职能部门提请
D.突发事件

10.多项选择题以下关于审计方案的陈述中正确的是()。

A.工作方案必须在实施前得到批准
B.对方案的任何调整都必须及时报批
C.工作方案包括所应用的方法,比如利用技术的审计方法和抽样技术
D.工作方案可以是口头批准

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抽样过程出现以下哪种变动将导致置信区间缩短?()

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