单项选择题自有营业厅营业款信用额度实行审批管理,营业款信用额度按不超过日均营业额()进行审批。

A.3倍
B.2.5倍
C.2倍
D.1.5倍


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6.多项选择题以下属于企业内部控制措施的是()

A.不相容职务分离控制
B.授权审批控制
C.绩效考评控制
D.员工晋升的岗级经验要求

7.单项选择题内部控制审计的根本目的是()

A.保证报表的可靠性
B.保证报表的相关性
C.保证报表的独立性
D.保证报表的主观性

8.单项选择题在对被检查单位存货进行监盘时,审计人员应当()

A.指挥盘点工作的进行
B.作为盘点小组人员进行盘点
C.监督盘点工作的进行
D.亲自编制盘点表

9.单项选择题全成本报表从以下哪个系统界面导出()

A.成本管理系统
B.ERP核心系统
C.项目管理系统
D.报账系统

10.单项选择题客户接入成本属于预算管理表样中哪项科目()

A.营业费用
B.网运成本
C.主营业务成本
D.其他业务成本