A.重要性分析
B.局限性分析
C.相关性分析
D.合理性分析
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A.审计抽样方法
B.比较分析法
C.数量分析法
D.成本效益(效果)分析法
A.可靠性
B.客观性
C.可比性
D.独立性
A.经济性、效率性和效果性
B.适当性、充分性和相关性
C.真实性、有效性和合法性
D.独立性、客观性和合理性
A.《企业内部控制应用指引》
B.《企业内部控制评价指引》
C.《企业内部控制审计指引》
D.《企业内部控制基本规范》
A.初步内部审计机构
B.最终董事会
C.初步最高管理层
D.最终董事会或最高管理层
A.管理缺陷
B.技术缺陷
C.运行缺陷
D.控制缺陷
A.自我评估报告
B.评价报告
C.质量评估报告
D.审计报告
A.上年度审计报告
B.审计计划
C.风险评估
D.控制测试
A.组织文化
B.社会责任
C.反舞弊机制
D.人力资源
A.控制的有效性会受到决策过程中人为判断的影响。
B.管理人员可能会滥用职权,凌驾于内部控制上。
C.内部控制的设计与实施需要考虑成本与效益。
D.内部控制只能为控制目标的实现提供合理保证。
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国家机关及其工作人员违反国家有关账户管理规定,擅自在金融机构开立、使用账户的,可以采取以下处理措施()。
审计机关和审计人员开展下列工作,不适用国家审计准则的规定()。
审计组对审计发现的问题提出处理处罚意见时,应当关注因素有()。
审计决定中告知提请本级人民政府裁决的期限为30日。
审计人员作出的记录,应当使()能够理解其执行的审计措施、获取的审计证据、作出的职业判断和得出的审计结论。
被审计领导干部履行经济责任过程中对存在问题应当承担直接责任的情形有哪些?
审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列事项进行审核()。
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