A.审查上次审计的工作底稿
B.与被审计单位讨论补救进展情况
C.收集补救证据,以此来执行控制测试
D.审查上次的审计结果和行动计划
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A.发现一些小的Bug
B.直接使用生产数据
C.使用脱敏后的生产数据
D.缺少相关的维护模块
A.采纳IT人员对业务问题的看法
B.审查组织内的策略和程序
C.在关键的内部利益关系方之间开展问卷调查
D.与关键利益关系人面谈
A.审计范围
B.最低权限
C.数据密级
D.访问权限
A.停机时间成本随着恢复点目标(RPO)增加而降低
B.停机时间成本随时间的推移而增加
C.恢复成本与时间无关
D.恢复成本只能在短期内控制
A.之前和之后的数据库映像
B.经过批准的实施计划
C.经过批准的验证计划
D.数据文件安全性
A.具有独立的时间戳
B.由多个记录系统记录
C.经过最安全的加密算法加密
D.经过验证,以确保日志的完整性
A.根据预先定义和标准的模板进行拟定
B.有充分和适当的审计证据作支撑
C.全面涵盖企业流程
D.由审计管理层负责审查和批准
A.发现抽样
B.判定抽样
C.变量抽样
D.分层抽样
A.危害应用程序软件安全性
B.简化所有内部流程
C.应用系统更容易被维护
D.禁止与旧系统之间集成
A.要求供应商提供月度状况报告
B.与客户IT经理定期召开会议
C.对供应商进行定期审计检查
D.要求在合同中说明性能参数
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