多项选择题下列情况属于谋取组织经济利益的舞弊有()。

A.支付贿赂或回扣
B.收受贿赂或回扣
C.出售不存在或不真实的资产
D.隐瞒或删除应对外披露的重要信息


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1.多项选择题审计项目负责人可根据被审计单位的()确定项目审计计划和审计方案内容的繁简程度。

A.审计项目
B.业务复杂程度
C.审计工作的复杂程度
D.经营规模

2.多项选择题内部审计与外部审计的协调工作包括()。

A.与外部审计机构及人员的沟通
B.配合外部审计工作
C.评价外部审计工作质量
D.利用外部审计工作成果

3.多项选择题下列属于从事信息系统审计人员的胜任能力要求的是()。

A.审计项目负责人应具有两年以上信息系统审计相关工作经验或五年以上相关业务从业经验
B.应当熟悉内部审计业务并具备必要的信息技术知识
C.具备信息系统审计的专业知识
D.审计项目负责人员应具有三年以上信息系统审计相关工作经验或六年以上相关业务的从业经验

4.多项选择题内部审计机构负责人的任免应当由()经过适当程序确定。

A.组织董事会
B.监事会
C.最高管理层
D.股东大会

5.多项选择题内部审计人员处理人际关系时采用的主要沟通类型包括()。

A.语言沟通
B.人员沟通
C.斜向沟通
D.组织沟通

7.单项选择题如果只进行经济性审计,内部审计机构和人员应关注与其它两种审计之间的联系,以提高内部审计的有效性,并出具()。

A.管理审计报告
B.专项审计报告
C.专项经济性审计报告
D.常规审计报告

9.单项选择题下列不属于内部审计人员选择的效率性评价标准的是()。

A.先进性
B.相关性
C.适用性
D.可获得性

最新试题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本*单位要求,对本*单位内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计。

题型:判断题

单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复。

题型:判断题

审计机关在审计中,特别是在国家机关、事业单位和国有企业二级以下单位审计中,应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。

题型:判断题

国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本*单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。

题型:判断题

国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度,总审计师可以直接管理内部审计工作。

题型:判断题

《规定》所称的国有企业是指国有和国有资本*站控股地位或者主导地位的企业。

题型:判断题

依法属于审计机关审计监督对象的单位应当按照有关规定制定总审计师制度。

题型:判断题

对内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的,审计机关应当督促单位内部审计机构及时进行整改并口头报告整改情况;情节严重的,应当通报批评并视情况抄送有关主管部门。

题型:判断题

内部审计机构应当加强与内部纪检监察、巡视巡查、组织人事等其他内部监督力量的协作配合,建立()等工作机制。  

题型:填空题

单位应当将内部审计()以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案。  

题型:填空题