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多项选择题

内部控制制度的作用表现在()。

A.保护资产的安全和完整
B.保护会计及其他信息资料的真实可靠
C.有利于实现企业的经营方针和经营目标
D.提高业务处理的工作效率
E.杜绝差错和舞弊

题目列表

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  • 多项选择题

    在下列情况中,审计人员可不进行符合性测试,而直接实施实质性测试程序的是()。

    A.相关内部控制不存在
    B.相关内部控制虽然存在,但审计人员通过了解发现其并未有效运行
    C.符合性测试的工作量可能大于进行符合性测试所减少的实质性测试的工作量
    D.企业管理人员不配合审计工作

  • 单项选择题

    在一个设计适当地内部控制结构中,同一职工可以负责()。

    A.接受和保管支票,并批准注销客户应收账款
    B.审核付款凭证,同时签发支票
    C.保管现金,编制银行存款余额调节表
    D.签发支票,同时保管原始凭证

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