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浙江农村合作金融机构内部审计员内部审计员(资金业务类)章节练习(2018.02.26)
判断题
商业银行在介绍产品时应配以必要的风险示例,说明最不利的投资情形和投资结果。
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判断题
重要性越低,需要的审计证据越多,审计证据越多,审计风险越低,所以重要性与审计风险呈正向变化。
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判断题
被审计单位不配合内部审计工作、拒绝审计或者提供资料、提供虚假资料、拒不执行审计结论或者报复陷害内部审计人员的,审计机构应当及时予以处理;构成犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。
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判断题
全部审计和详细审计的涵义是一致的。
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判断题
审计证据的类型与取证途径不影响审计证据的充分性。
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判断题
内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
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审计部负责全行审计制度的制定。
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资金业务系统在每个交易日都需要进行柜员轧账处理。
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判断题
新增地市级、县级清算中心、省农信联社内设机构(如卡中心、国际业务部),必须由省清算中心作机构维护。
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判断题
农村信用社办理存、贷和结算等业务,适用商业银行法的有关规定。
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