判断题新增地市级、县级清算中心、省农信联社内设机构(如卡中心、国际业务部),必须由省清算中心作机构维护。
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纳税人、扣缴义务人在金融机构的存款不足以同时支付税款和金融机构贷款时,金融机构可先扣收贷款,再扣缴税款。
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内部审计机构负责人应根据审计项目的风险程度,规划审计项目执行的先后顺序。
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
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审计部负责全行审计制度的制定。
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
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内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分。
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商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。
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内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
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内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
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