判断题纯券过户适用于省联社代理下级行社买入的债券由委托转为自营,只需省联社进行操作,下级行社不进行操作。
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全部审计与详查法,局部审计与抽查法都是同一种审计技术方法。
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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
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内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分。
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审查内部控制的目的是为下一步工作创造条件。
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
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审计部负责全行审计制度的制定。
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任何单位和个人不得印刷、发售代币票券,代替人民币在市场上流通。
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商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。
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内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
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