判断题任何单位和个人不得印刷、发售代币票券,代替人民币在市场上流通。
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
题型:判断题
若发现的舞弊行为性质严重或金额较大,应在出具的常规审计报告中说明。
题型:判断题
内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
题型:判断题
如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量。
题型:判断题
商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
题型:判断题
商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、报告制度。
题型:判断题
逆查法的优点是全面细致,不容易遗漏错弊事项。
题型:判断题
全部审计与详查法,局部审计与抽查法都是同一种审计技术方法。
题型:判断题
如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
题型:判断题
内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
题型:判断题