判断题连连科技业务当日发生单边账需要等日终对账确认后再作处理。
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
题型:判断题
商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
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全部审计和详细审计的涵义是一致的。
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审计部门检查被审计单位的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他有关资料,涉及秘密的,被审计单位可以拒绝。
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全部审计与详查法,局部审计与抽查法都是同一种审计技术方法。
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商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
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农村信用社办理存、贷和结算等业务,适用商业银行法的有关规定。
题型:判断题
若发现的舞弊行为性质严重或金额较大,应在出具的常规审计报告中说明。
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内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
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