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国际注册内部审计师考试(CIA)
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国际注册内部审计师考试(CIA)内部审计基础知识章节练习(2019.12.06)
来源:考试资料网
1
公司为了扩大销售量,允许购买方进行赊销,这时产生的风险是:()
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2
编制工作底稿摘要的用途是:()
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3
内部控制的职能可以为实现组织目标的提供合理保证,但是存在一定的限制,限制目标实现的原因可能是:()
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4
内审部门外的一个部门负责复核企业职责和流程,那么内部审计师应该()。
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5
某会计师在物资部工作了几年之后被调到内部审计部门,一个月以后,其本人被分配参加对物资部的确认业务,审计过程中,其以前的物资部主任建议其改变抽样技术方法,该审计师咨询了审计主管。两人的决定是,物资部主任所建议的方法不具代表性,仍应使用原定的抽样方法。在这种情形下,该审计师:()
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6
为了证明一笔交易中货款已经支付的审计证据是:()
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7
保险公司正收到各医院通过计算机媒体直接发来的住院保险索赔,但医院没有向保险公司移交保险单。要在这种环境下发现虚假要求,以下哪项控制程序最为有效:()
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8
某内部审计师在对公司业务流程控制系统的审查过程中发现该组织内部经常出现口令被他人窃取的问题,为了加强对口令的控制,内部审计师认为应该采取的最合理的措施是:()
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9
某公司正计划在它的一个生产分公司开发并实施一个新的电算化采购订货系统。该分公司的副总经理要求内部审计师加入负责实施该项目的小组。该小组是由来自财务、生产、采购和市场部门的代表组成。首席审计执行官希望承担这一项目的工作,因此指派一个高级审计师加入并“在需要时”协助工作。假设该高级审计师实施了如下工作,如果作为事后审计要求他审查该采购订货系统,下述哪项可能会损害他的客观性?()
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10
当某家办公用品公司不能完全满足某项订货要求时,就在客户订单上将缺货项目标记为“欠发的订货”,并将这些项目输入一个欠发订货文件,管理层能够查阅并打印出该文件,保证快速地发送这些缺货商品的最好方法是()
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