A.内部监督
B.风险评估
C.信息与沟通
D.控制活动
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A.控制运行的统计数据
B.关键风险指标
C.关键绩效指标
D.行业同比数据
A.设臵总会计师的大中型企业,应设臵与其职权重叠的副职
B.对于重大的业务和事项,董事长可以单独进行决策
C.董事会负责组织领导企业内部控制的日常运行
D.业定期对内部控制的有效性进行自我评价,出具内部控制自我评价报告
A.管理层搜集汇总的各部门信息
B.定期与客户沟通,以验证应收、应付账款记录是否完整正确
C.管理层搜集汇总的各部门出现的问题
D.相关职能部门进行自我检查、监督时对发现问题的记录及解决方案
A.组织结构图
B.经营分析报告
C.权限体系表
D.岗位职责说明和员工守则
A.获得对业务单元或业务流程活动的了解并确定其相关的内部控制是如何设计运作的
B.与业务单元或业务流程的管理人员以及其他适当的管理人员复核结果
C.评价内部控制程序、分析内部控制结果并采取相应措施
D.记录内部控制缺陷和拟定纠正的措施并与适当的人员复核并验证调查结果
A.从业务单元或业务流程的管理人员处获得情况说明和纠正措施
B.规定监督的目标和范围并确定具有该项监督权力的主管部门和人员
C.确定监督小组、辅助人员和主要业务单元联系人
D.规定监督方法、时间、实施步骤并就监督计划达成一致
A.制定内部审计计划,定期组织生产经营审计、内部控制专项审计和专项调查等
B.对企业董事、高级管理人员和下属单位负责人的廉洁从业状况、管理制度的落实情况、内部控制的实际效果等进行监督检查,并向董事会或经理层提出管理建议
C.根据风险评估效果,对企业认定的重大风险的管控情况及成效开展持续性的监督
D.对审计中发现的违反国家法律法规和企业章程规定的事项提出审计建议,作出审计决定,并对审计建议和审计决定的落实情况进行跟踪监督
A.董事会
B.经理层
C.监事会
D.审计委员会
A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.一般缺陷
D.严重缺陷
A.合规目标内部控制的有效性
B.资产目标内部控制的有效性
C.报告目标内部控制的有效性
D.经营目标内部控制的有效性
最新试题
以下各项关于内部控制的说法中正确的是()
请简要说明内部控制评价的基本流程。
什么是财务报告内部控制?其价值主要体现在哪些方面?
内部控制是一个完整的全过程控制体系,包括事前控制、事中控制和事后控制,包括制度执行与制度监督评价。
内部控制实际上就是会计控制和财务控制。
什么是合同控制?主要措施有哪些?
收集和传递公司内部信息一般应遵循的原则包括()
企业风险管理框架除了包括内部控制整合框架中的五个要素外,还增加多个要素,它们是()
内部控制概念的起源是()
什么是运营分析控制?运营分析的流程一般包括哪几个阶段?