单项选择题审计人员会运用以下哪种控制图来表现样本范围内一系列样本中的可变性:()

A.散布图。
B.P图。
C.R图。
D.X条形图。


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2.单项选择题对于下列不同类型的的审计证据来说,证明力最弱的是:()

A.销售方提供的销售发票
B.内部审计师对财务差额的计算结果
C.银行对账单
D.会计人员已经连续编号的原始凭证

3.单项选择题应收账款作为企业的重要资产,应该进行重点审计,内部审计师为了证明应收账款的真实性,采取的最佳程序是:()

A.从销售凭证中选取若干样本,并追查至应收账款的明细账
B.从应收账款的明细账追查至销售凭证
C.将现金日记账与应收账款明细账进行对比
D.将应收账款明细账与存货的永续记录进行对比

4.单项选择题某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在当天及时送存银行。则该审计师采取的最有效的审计程序是:()

A.将每天销售记录与银行存款的数额进行比较
B.将每天的现金收入与银行存款进行比较
C.将银行存款日记账与现金收入进行比较
D.对出纳的职责进行检查和核对

5.单项选择题某建筑企业对下属的5个施工队的施工工具进行统一管理。在开工期初,企业会根据不同施工队的工具领用单分配工具。所以最能确定工具的领用记录是充分完整的是:()

A.将工具领用单与工具领用记录进行核对
B.确定每张领用单上都有部门经理的签字
C.对仓库的剩余工具的数量进行盘点
D.将工具领用单上的数量与工具的出库的记录进行比对

6.单项选择题相较于不具有代表性的样本,具有代表性的样本更易得出关于总体的合理结论,应收账款通常不易察觉,采购订单是采购获得授权的证据,但并不能证明订购的物品已经到货接收,原始文件的复印件可能会被篡改,因此,原始凭证更可信。下列审计证据中,更真实可信的是:()

A.采购订单是已收到已付款货物的相关证据。
B.基于实物的观察可以为应收账款存在性提供可靠证据。
C.关于总体的合理结论必须基于具有代表性的样本。
D.原始文档的复印件比原始文件更可靠。

7.单项选择题在一次对财务部门的审计过程中,内部审计部门发现了应付账款余额中存在重大错报,外部审计师因为没有完成审计所以并没有发现这个错误,那么首席审计执行官应该:()

A.将这一错误报告给管理层,并通知外部审计师。
B.不通知外部审计师,在外部审计师出具审计报告时才公布这一错误。
C.不在审计报告中予以披露,因为对财务报表的审计主要是外部审计师的责任。
D.不通知外部审计师,因为外部审计师有责任发现这一重大错报。

8.单项选择题在内部控制过程中,首席审计执行官需承担的责任包括:()

A.向高层管理人员和审计委员会报告关于控制方面的判断结论报告。
B.监督控制程序的建立、管理和评估。
C.对公司内部控制评价工作进行监督。
D.建立并维护组织的治理程序,并获取控制过程的有效性。

9.单项选择题下列哪种情况不适用于《萨班斯一奥克斯利法案》:()

A.某美国国内公司其股票被广泛持有并在主要股票交易所交易。
B.在不止一个州执业的一般合伙企业。
C.公开交易的合伙企业和联营企业。
D.其股票在美国被广泛持有并在主要股票交易所交易的外国公司。

10.单项选择题下列由内部审计部门实施较为妥当的活动是:()

A.在实施之前审查控制系统。
B.安装并更新控制系统。
C.制定控制系统的程序。
D.设计控制系统。

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为了协助改善企业的道德氛围,内部审计部门采取以下哪种行动最为有效()Ⅰ.对企业内部可能滋长不道德行为的正规和非正规流程进行检查Ⅱ.对员工、供应商和客户开展道德调查Ⅲ.评价员工对企业行为守则的了解程度和遵守情况

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以下哪项是获得继续职业教育的适当途径()Ⅰ.在当地IIA培训活动上讲课Ⅱ.参加内部审计会议和研讨会Ⅲ.执行特殊审计和咨询工作Ⅳ.参与内部审计研究项目

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为了提高运营的效率和正确性,某连锁机构决定在全国12个连锁窗口实行自动化支付系统,内部审计师在审查该系统的有效性时,应该重点关注的是()

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评估风险因素相对重要性的最好的方法是()

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在关于健康和安全政策的审计业务中,内部审计师认为员工受伤率过高的问题涉及管理目标,并建议采取同时符合原目标和职业安全与健康管理局(OSHA)的要求的替代政策。客户认为实施该建议成本太高,认为内审师的替代措施不足。下面哪项是内部审计师最好的做法()

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在对应用程序身份验证的例行程序进行审计时,审计师确定,用以访问某数据库的用户身份(ID)和密码的组合储存在源代码中,而且该组合被用来验证该数据库的所有用户。审计师极有可能将此种情况定为例外情况,这是因为()

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内部审计师在承接设计业绩考评体系的咨询工作时,以下哪项活动不能在该咨询业务的过程中得到展开()

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在符合性测试过程中审计师需要做出多项决定,以下哪项内容的决定要求审计师做出的判断最多()

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应该认识到营销内部审计最重要的宣传活动应贯穿于内部审计师与客户的所有交往中,每名审计师应在心中牢记宣传审计活动,以下哪项列示了宣传手册的特点()

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因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是()

题型:单项选择题