多项选择题内部控制审计报告的意见包括()。

A、无保留意见
B、保留意见
C、否定意见
D、无法表示意见


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1.多项选择题下列关于审计完成后的沟通,说法正确的有()。

A、当注册会计师完成审计后,应当与企业…
B、对于审计中的重大缺陷和重要缺陷,应当以…
C、如果注册会计师认为审计委员会和内部审计…
D、书面沟通在注册会计师出具内部控制审计报告…

2.多项选择题下列说法中不正确的是()

A、财务报表审计和内部控制审计应…
B、内部控制审计报告只报告财务报告…
C、内部控制审计是对特定基准日内部…
D、若内部控制存在重要缺陷,应发表…

3.多项选择题注册会计师测试企业层面控制,应当把握重要性原则,至少关注的内容有()。

A、与控制环境(内部环境)…
B、针对董事会、经理层…
C、对内部信息传递和财务…
D、对控制有效性的内部监督…

4.多项选择题内部控制的审计方式有()。

A、内部审计
B、独立审计
C、整合审计
D、外部审计

5.多项选择题表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象,主要包括()。

A、注册会计师发现会计人员舞弊
B、企业更正已经公布的财务报表
C、注册会计师发现当期财务报表存在…
D、企业审计委员会和内部审计机构…

6.多项选择题注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用()和重新执行等方法。

A、询问适当人员
B、观察经营活动
C、检查相关文件
D、穿行测试

7.多项选择题在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响。

A、与企业相关的风险
B、相关法律法规和行业概况
C、企业组织结构、经营特点和资本结构等相关重要事项
D、企业内部控制最近发生变化的程度

8.多项选择题下列关于内部控制评价报告对外报送的说法中,正确的是()。

A、内部控制评价报告应当报经董事会或…
B、企业内部控制审计报告应当与内部…
C、企业应当以12月31日作为年度内部…
D、内部控制评价报告应于基准日后4个月内报出

9.多项选择题下列各项中,在内部控制评价报告中应当披露内容包括()。

A、董事会对内部控制报告真实性的声明
B、内部控制评价工作的总体情况
C、内部控制评价的依据
D、内部控制评价的范围

10.多项选择题下列关于内部控制评价的说法中,正确的有()。

A、内部控制评价是对内部控制合理性…
B、企业董事会应当对内部控制评价…
C、可以授权内部审计部门或专门机构…
D、对内部控制设计与运行…

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原合营企业重分类为共同经营的,合营方确认的各项资产和负债的净额与终止确认的长期股权投资以及其他实质上构成对合营企业净投资的长期权益的账面金额之间存在差额,存在差额的原因一般有()。

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如果某公司完全依赖来源于其他公司的采购款,以确保其运作的是持续性,此时判断共同经营时需要看经济实质。

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企业应当按照规定的结账日进行结账,可以提前但是不能延迟。()

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企业通常应当在金融工具的预计存续期内,对实际利率计算中包括的各项费用、支付或收取的贴息、交易费用及溢价或折价进行摊销。()

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以下关于原合营企业重分类为共同经营的表述,正确的有()。

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下列不属于创新发展新一代信息技术主要目标旳是()。

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以下不属于企业流淌资产的是()。

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《公路资产管理暂行办法》对经营性公路和专用公路资产管理有规定的,适用于经营性公路和专用公路资产管理。

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金融诈骗罪是()规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。

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《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017)22号)在境内外同时上市的企业以及在境外上市井采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自()起施行。

题型:单项选择题