多项选择题下列关于可扩展商业报告语言…的说法中,正确的是()。

A、其英文简写是XBRL
B、是XML…在财务报告信息交换方面的一种应用
C、是目前应用于非机构化信息处理尤其是…
D、因而它能够直接为使用者或其他软件…


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题内部控制审计报告的要素应当包括()。

A、企业对内部控制的责任段
B、注册会计师的责任段
C、内部控制固有局限性的说明段
D、非财务报告内部控制重大缺陷描述段

2.多项选择题下列各项中,注册会计师应该发表否定意见的是()。

A、财务报告内部控制存在一项或多项重要缺陷
B、财务报告内部控制存在一项重大缺陷
C、财务报告内部控制存在多项重大缺陷
D、注册会计师知悉对企业内部控制…

3.多项选择题内部控制审计报告的意见包括()。

A、无保留意见
B、保留意见
C、否定意见
D、无法表示意见

4.多项选择题下列关于审计完成后的沟通,说法正确的有()。

A、当注册会计师完成审计后,应当与企业…
B、对于审计中的重大缺陷和重要缺陷,应当以…
C、如果注册会计师认为审计委员会和内部审计…
D、书面沟通在注册会计师出具内部控制审计报告…

5.多项选择题下列说法中不正确的是()

A、财务报表审计和内部控制审计应…
B、内部控制审计报告只报告财务报告…
C、内部控制审计是对特定基准日内部…
D、若内部控制存在重要缺陷,应发表…

6.多项选择题注册会计师测试企业层面控制,应当把握重要性原则,至少关注的内容有()。

A、与控制环境(内部环境)…
B、针对董事会、经理层…
C、对内部信息传递和财务…
D、对控制有效性的内部监督…

7.多项选择题内部控制的审计方式有()。

A、内部审计
B、独立审计
C、整合审计
D、外部审计

8.多项选择题表明内部控制可能存在重大缺陷的迹象,主要包括()。

A、注册会计师发现会计人员舞弊
B、企业更正已经公布的财务报表
C、注册会计师发现当期财务报表存在…
D、企业审计委员会和内部审计机构…

9.多项选择题注册会计师在测试控制设计与运行的有效性时,应当综合运用()和重新执行等方法。

A、询问适当人员
B、观察经营活动
C、检查相关文件
D、穿行测试

10.多项选择题在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响。

A、与企业相关的风险
B、相关法律法规和行业概况
C、企业组织结构、经营特点和资本结构等相关重要事项
D、企业内部控制最近发生变化的程度

最新试题

结算备付金是()账户。

题型:单项选择题

以下不属于企业流淌资产的是()。

题型:单项选择题

CAS40合营安排确认时,如果某-个参与方能够单独主导该安排的相关活动,一定执行合营安排准则。

题型:判断题

如果某公司完全依赖来源于其他公司的采购款,以确保其运作的是持续性,此时判断共同经营时需要看经济实质。

题型:判断题

企业应当按照规定的结账日进行结账,可以提前但是不能延迟。()

题型:判断题

()是指企业因代保单持有人管理基础项目并提供投资相关服务而取得的对价,等于基础项目公允价值中企业享有份额减去不随基础项目回报变动的履约现金流量。

题型:单项选择题

企业应当按照权责发生制的原则,根据产品的生产特点和管理要求结转成本。()

题型:判断题

金融诈骗罪是()规定的破坏社会主义市场经济秩序罪中的一个犯罪类别。

题型:单项选择题

原合营企业重分类为共同经营的,合营方确认的各项资产和负债的净额与终止确认的长期股权投资以及其他实质上构成对合营企业净投资的长期权益的账面金额之间存在差额,存在差额的原因一般有()。

题型:多项选择题

数据显示,在接到未被标识的房产、汽车、保险推销等骚扰电话时,有37.5%的网友会选择第一时间挂断电话,而继续接听的用户中,只有()的网友会考虑进一步了解。

题型:单项选择题