最新试题
农村信用社办理存、贷和结算等业务,适用商业银行法的有关规定。
题型:判断题
内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
题型:判断题
内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
题型:判断题
审计部负责全行审计制度的制定。
题型:判断题
全部审计与详查法,局部审计与抽查法都是同一种审计技术方法。
题型:判断题
审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
题型:判断题
审查内部控制的目的是为下一步工作创造条件。
题型:判断题
内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。
题型:判断题
商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
题型:判断题
如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
题型:判断题