判断题审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。
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商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。
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内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
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农村信用社办理存、贷和结算等业务,适用商业银行法的有关规定。
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审计部负责全行审计制度的制定。
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商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
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审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
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内部审计人员在社会交往中,应当履行保密义务,警惕非故意泄密的可能性。
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商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、报告制度。
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纳税人、扣缴义务人在金融机构的存款不足以同时支付税款和金融机构贷款时,金融机构可先扣收贷款,再扣缴税款。
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