单项选择题

财产和意外保险公司的管理层对于索赔处理工作的效率和效果主要有两大担心。
(1)一些正在进行的赔付实际并不需要,或者赔付标准超过了政策规定的金额;
(2)许多索赔请求没有得到及时答复。在对这一情况进行审计时,内部审计人员决定执行初步调查,以收集关于索赔处理的性质和潜在问题的更多信息。
下列程序在收集关于索赔性质和潜在问题信息中效果最差的是:()

A.找理赔部门主管进行面谈,了解更多关于程序和使用该程序的理由,同时获得他们对于处理效率和索赔性质的观察。
B.挑选理赔部门的部分雇员进行访谈,了解更多关于程序和使用该程序的理由,同时获得他们对于处理效率和索赔性质的观察。
C.给所有员工发送电子邮件,告诉他们存在的问题,要求他们给予回答。
D.发放调查问卷获得关于索赔责任和控制程序有效性的进一步信息。


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1.单项选择题相比较于判断样本,统计样本的最大不同点是:()

A.不需要判断,因为一切都是按照公式计算出来的。
B.需要更大的数据样本。
C.包含更精确的结果。
D.数据估计有可测量的可靠性。

2.单项选择题在设计EDI-EFT系统时审计师最不可能推荐下列哪项内容?()

A.拒绝远程访问的电子数据。
B.确定灾难恢复计划。
C.编写数据安全程序防止伪授权人对数据的更改。
D.批准电子文件个人的身份应该作为数据字段存储。

5.单项选择题分公司经理认为近期毛利的增长是由于生产经营效率的提高,以下哪项审计程序与这一结论最相关?()

A.实地查看设备以确定是否有重大变化。
B.抽取产品样本,将当年单位成本与上一年相比较,检查成本的组成,并分析标准成本差异。
C.对存货进行实物盘点。
D.抽取产成品存货样本,将原材料成本追踪至购入价格,以便确定原材料成本记录的准确性。

6.单项选择题在下列情况中,利用分析性复核来证实各种运营费用的准确性可能不是最恰当的情况是:()

A.内部审计师注意到一些涉及这些账户的具体舞弊的强烈信号。
B.运营费用与其他运营费用相应地变化,但是和利润无关。
C.内部审计师希望找到本年度的较大的、不寻常的或者不重复发生的交易事项。
D.运营情况比较稳定,在上一年度中没有发生很大变化。

7.单项选择题在建立赊销环节的内部控制时,管理层收到了一些建议,下列建议中,不可以采纳的是:()

A.内部审计部门对制定的赊销标准的合理性进行评估
B.销售部门负责确定客户的信用等级
C.对于没有达到赊销标准的客户须采用现销
D.仓库在收到赊销部门的批准后对货物进行运送

8.单项选择题如果审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分,下一步应该:()

A.在提交最终审计报告之前扩大审计工作范围。
B.绘制内部控制系统流程图。
C.如果发生损失则在最终审计报告中注明例外。
D.实施理想的控制。

9.单项选择题一大型组织对独立单机应用进行综合用户控制,并希望证实微机基础处理实施的控制结构的有效性。下列审计程序中最为适当的是:()

A.对用户控制实施测试。
B.对输入关键应用的数据实施编辑测试。
C.对软件许可程序实施综合测试。
D.对执行程序的逻辑实施实质性测试。

最新试题

以下哪项陈述精确描述了混合审查()

题型:单项选择题

如果内部审计师发现影响非常严重的问题,他足以要求管理层立刻解决,在与管理层进行信息沟通时所承担的责任是什么,以下哪项做法正确()Ⅰ.内审师应该继续监管该问题直至问题解决Ⅱ.一旦执行了正确的做法,内审师应该重新审计该问题以保证这次更正是有效的Ⅲ.该问题必须在审计完成之前报告给高管或审计组Ⅳ.内审师必须保证该体系与单位的政策和程序一致

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某内部审计师精通数据处理系统的信息技术知识,则该内部审计员可以()

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由于管理阶层下达了很多优先顺序高的请求,内部审计活动的资源不足以执行年度审计计划包含的所有承诺。首席审计执行官最应该采取以下哪项措施()

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