单项选择题确定审计后续行动深度和广度的首要因素是什么?()

A.审计人员和资金到位情况。
B.审计师对与审计发现有关的风险评估。
C.审计师对负责纠正审计发现的人员评估。
D.被审计单位对审计发现的书面答复。


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5.单项选择题以下哪一项不可能被认为是表明具有很高舞弊征兆的情况?()

A.管理层将某一金额以下的采购审批权授予下属。
B.某个人一直没有轮岗,在出纳岗位工作了很长时间。
C.应收账款部门的职责和责任的分配模糊。
D.掌管上市流通证券的一个人负责实施采购、记录采购和向高级管理层报告差异现象和赢利或亏损情况。

6.单项选择题在注意到几处红旗标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?()

A.扩大审计活动,以确定进一步调查是否合理。
B.向管理高层和审计委员会报告舞弊存在的可能性,并向他们询问是否继续审计工作。
C.向外部法律顾问咨询,确定要采取的一系列行动,如批准已提交的审计工作方案,确保这些方案在法律范围内是可接受的。
D.向审计委员会报告这一事实,并要求提供专款,聘用外部服务提供者,以协助调查可能存在的舞弊行为。

7.单项选择题在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?()

A.现金收入减去支付零用现金性支出后的资金净额,每天都存入银行。
B.由负责保管永续盘存记录的雇员负责编制每月银行存款余额调节表。
C.应收账款明细账与应付账款明细账由同一雇员保管。
D.只有一名雇员有权接触备用金(除了偶尔由主管或内部审计师进行突击清点)。

8.单项选择题某商业银行的分部经理和贷款主管在另外一个省成立了一家公司,并授权向该公司贷款200万美元。这种舞弊经常很难发现的原因是:()

A.现有的控制系统无法发现。
B.200万美元通常不受到审计范围的包括。
C.雇员串通作案。
D.舞弊中应用了电脑系统。

9.单项选择题零售商小张,是销售高价耐用品的,他设置了一个按价目表订货的部门来接受客户的电话订货。该零售商经常进行价格促销,这时电话接线员就按促销价处理订货。这种做法的风险是:()

A.因为价格变动而引起消费者不满。
B.频繁的价格变动可能使订货输入系统超载。
C.接线员可能与外部串通使用未经批准的价格。
D.客户应该按较低价格付账。

10.单项选择题审审计师在进行审计工作时,公司的一个职员来找该内部审计师并表示她有关于她所在的部门内部人员勾结、共同处理欺诈性索赔,并在小部分成员中私分收益的重要信息,她原与该内部审计师讨论这件事,但希望匿名。该内部审计师应该:()

A.获取信息,并制定能证实该信息的程序。
B.让该职员与发生舞弊者进行对质。
C.回复这个职员,这一事件必须报告给适当的组织官员以采取行动。
D.书面记录该信息,并据此对审计作出计划。

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当代计算机技术使得“无纸化审计”成为可能。举例来说,在审计由计算机处理的顾客应收账款余额时,一名审计师可以使用微机来直接访问应收账款文件,并把挑选出来的顾客记录复制到微机中以供审计分析。以下()项是此类应收账款余额“无纸化审计”的优点。

题型:单项选择题

审计师针对银行现有的贷款进行了抽样。在60笔贷款的样本中,审计师发现:4笔抵押不当5笔不符合银行政策4笔属于关联方企业,却被归为独立贷款单位在样本中的60笔贷款中,共有10笔存在差错。其中好几笔贷款存在多种差错。审计师可以从这些发现中得出()结论。Ⅰ.有足够证据表明1个或1个以上的贷款专员存在舞弊行为。Ⅱ.这些可能导致财务报表存在错误。Ⅲ.存在必须报告的重大不合规的审计发现。

题型:单项选择题

以下哪项不是对中期报告的适当说法?()

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某内部审计师怀疑有舞弊现象。如果抽样目的是选择带有指定概率的样本,即至少包含一个异常例子的样本,下列哪项样本计划将被采用?()

题型:单项选择题

一家目录公司出现了将产品错误发给客户的不断增加的问题事件。多数客户订单都来自电话订购,接线生会立即将数据输入订单系统。下列()控制程序若是实施恰当,将能解决这一问题。Ⅰ.让计算机对每一位客户订单自动安排序列号。Ⅱ.对每个产品号都实施自校验数位运算法则,并要求生产号记录(entries)。Ⅲ,要求产品号条目,让计算机程序识别产品和价格,要求接线生同客户口头核实产品种类。

题型:单项选择题

某内部审计师发现一项高估存货从而增加了部门上报利润的计划,他有大量的证据表明该部门经理知道且批准了此项高估存货的计划,也有一些证据表明该经理可能负责此项计划的实施。该内部审计师应该:()

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在变量抽样中,如果在特定置信水平下统计样本的金额精确度范围大于预期的精确度范围,这表明()。

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监盘的重点在于监督,而监督通常贯穿于被审计单位对相关资产盘点的始终,监督具体表现“评、看、查、点”

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以下哪一项抽样计划一旦发现第一个错误就不要求进行额外的抽样?()

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