判断题《审计检查意见书》和《审计处理决定书》送达后,被审计单位或个人必须执行。
您可能感兴趣的试卷
最新试题
商业银行应当严格执行营业机构重要岗位的请假、报告制度。
题型:判断题
审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
题型:判断题
商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
题型:判断题
审计部门检查被审计单位的会计报表、会计账簿、会计凭证以及其他有关资料,涉及秘密的,被审计单位可以拒绝。
题型:判断题
审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。
题型:判断题
内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
题型:判断题
审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
题型:判断题
纳税人、扣缴义务人在金融机构的存款不足以同时支付税款和金融机构贷款时,金融机构可先扣收贷款,再扣缴税款。
题型:判断题
审查内部控制的目的是为下一步工作创造条件。
题型:判断题
商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
题型:判断题