最新试题
内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
题型:判断题
其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可以不遵守内部审计准则的相关规定。
题型:判断题
内部审计机构负责人应根据审计项目的风险程度,规划审计项目执行的先后顺序。
题型:判断题
内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。
题型:判断题
上市公司按照《公司法》等规定接受会计师事务所对其财务报表进行的审计是强制审计。
题型:判断题
审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
题型:判断题
全部审计和详细审计的涵义是一致的。
题型:判断题
任何单位和个人不得印刷、发售代币票券,代替人民币在市场上流通。
题型:判断题
审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。
题型:判断题
如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
题型:判断题