判断题《审计检查意见书》和《审计处理决定书》自签发之日起生效。
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全部审计与详查法,局部审计与抽查法都是同一种审计技术方法。
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内部审计机构负责人应根据审计项目的风险程度,规划审计项目执行的先后顺序。
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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
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任何单位和个人不得印刷、发售代币票券,代替人民币在市场上流通。
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
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全部审计和详细审计的涵义是一致的。
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内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。
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商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息。
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
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