判断题农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
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审计部负责全行审计制度的制定。
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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
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纳税人、扣缴义务人在金融机构的存款不足以同时支付税款和金融机构贷款时,金融机构可先扣收贷款,再扣缴税款。
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内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分。
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内部审计人员在社会交往中,应当履行保密义务,警惕非故意泄密的可能性。
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内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
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审计档案是指审计部门在项目审计或者专项审计调查活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其他介质形式存在的历史记录。
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
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商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息。
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
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