单项选择题下列不属于财务报告风险的是()。

A.不能有效利用财务报告。可能导致企业财务和经营风险失控
B.提供虚假财务报告,误导财务报告使用者,造成决策失误,干扰市场秩序
C.内部财务信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误
D.财务报告的编制违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度,导致企业声誉受损


你可能感兴趣的试题

1.单项选择题下列不属于资产管理需关注的主要风险的是()。

A.固定资产使用效能低下,可能导致企业资产价值贬损
B.存货积压或短缺,可能导致流动资金占用过量或固定资产更新改造不够
C.无形资产缺乏核心技术,可能导致企业缺乏可持续发展能力
D.工程物资质次价高,可能导致工程质量低劣

2.单项选择题根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的()。

A.控制活动
B.监控
C.控制环境
D.信息与沟通

最新试题

下列关于内部控制审计要求说法中正确的有()。

题型:多项选择题

甲白酒生产企业近期频频开展对地方小酒厂的并购活动。根据《企业内部控制应用指引第2号~发展战略》,下列属于甲公司应关注的风险的有()。

题型:多项选择题

下列各项关于内部控制评价工作组开展现场检查测试所采用方法的表述中,错误的是()。

题型:单项选择题

根据2013年修订发布的COS0内部控制框架,下列属于控制环境要素应当坚持的原则的有()。

题型:多项选择题

企业内部控制缺陷中的运行缺陷类别包括下列哪些?()

题型:多项选择题

下列各项说法中错误的有()。

题型:多项选择题

甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。

题型:多项选择题

甲公司的董事会在讨论企业的内部控制时,考虑到企业的组织架构对于企业的内部控制非常关键,需要识别企业的组织架构设计与运行中需要关注的风险,下列属于应该关注的风险的有()。

题型:多项选择题

企业进行内部控制评价时,发现采购部门的部分采购项目未按制度规定进行公开招标。按照内部控制缺陷的本质分类,这种缺陷属于()。

题型:单项选择题

下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有()。

题型:多项选择题