单项选择题下列各项关于内部控制评价工作组开展现场检查测试所采用方法的表述中,错误的是()。

A.实地检查是一个适合于企业层面评价的方法
B.个别访谈是一个适合于企业层面和业务层面的方法
C.审阅与检查是一个适合于业务层面评价的方法
D.抽样是从样本库抽取一定数量的样本进行控制测试,以获取有关控制运行情况


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1.单项选择题下列各项关于企业合同管理内部控制的表述中,正确的是()。

A.企业对外发生经济行为,必须订立书面合同
B.合同文本一般由法律部门起草,总经理审核
C.正式对外订立的合同.必须由企业法定代表人签名并加盖有关印章
D.企业对影响重大或法律关系复杂的合同文本,应该组织内部有关部门进行审核

2.单项选择题下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第15号一全面预算》规定的是()。

A.公司的股东大会负责审核全面预算草案
B.公司预算管理工作机构一般设在财会部门,
C.公司预算管理委员会成员由企业财务负责人及内部相关部门负责人组成
D.由于市场环境等客观因素导致预算执行发生重大差异确需调整时.可由公司财务经理调整

3.单项选择题下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第14号一财务报告》规定的是()。

A.在编制年度财务报告后,进行资产清查和资产减值测试
B.企业应当根据已批准的全面预算编制财务报告
C.对财务报告可能产生重大影响的会计政策,按规定权限和程序审批后执行
D.财务报告编制完成后,加盖公章由总会计师签名并盖章后即可对外提供

4.单项选择题以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第9号一销售业务》要求的是()。

A.重大销售合同谈判时由销售、财务和法律人员组成小组参加谈判,并征求法律顾问的意见
B.财务部门负责办理销售资金的结算和监督应收款项的回收
C.建立客户信用档案,并实施严格的新开发客户信用审查制度,简化大客户的信用审查流程
D.指定专人以函证的方式定期与客户核对应收账款、应收票据等往来款项

5.单项选择题下列各项关于企业投资活动内部控制措施的表述中,正确的是()。

A.重大投资项目应当按照规定权限和程序实行集体决策或联签制度
B.企业选择投资项目应当突出主业,不得从事股票投资或衍生金融产品和高风险投资
C.转让投资必须委托具有相应资质的专门机构进行评估并报授权批准部门批准
D.投资方案发生重大变更的应视情况决定是否重新进行可行性研究并履行相应审批程序

6.单项选择题下列各项关于企业组织架构内部控制措施的表述中,错误的是()。

A.经理层对董事会负责
B.经理层依法行使企业的经营决策权
C.监事会对股东(大)会负责,监督企业董事、经理和其他高管依法履行职责
D.企业重大决策、重大事项,应当按照规定的权限和程序实行集体决策审批或联签制度

8.单项选择题在COS0《内部控制:整合框架》中,没有作为内部控制目标的是()。

A.战略目标
B.运营目标
C.财务报告目标
D.合规目标

9.单项选择题担保业务流程中,企业应关注各环节的风险控制点,包括受理申请、调查评估、审批、签订担保合同、进行日常监控等环节。以下审批阶段可采取的控制措施中错误的是()。

A.在授权范围内进行审批,不得超越权限审批
B.对重大担保业务应当报董事会批准
C.企业内设机构可以自由办理金额较小的担保业务
D.企业为关联方提供担保时,与关联方存在经济利益或近亲属关系的有关人员在评估与审批环节应当回避

10.单项选择题以下关于内部控制缺陷的表述,错误的是()。

A.物资采购申请金额已超其采购权限,未向上级公司申请安排大宗物品采购属于运行缺陷
B.未建立定期的现金盘点程序属于设计缺陷
C.重大缺陷应当由董事会予以最终确认
D.对存在内部控制缺陷的情形,内部控制评价报告不得做出内部控制有效结论

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甲公司成立于1998年,自成立以来,在追求公司盈利的同时,一直以履行社会责任为己任,该公司在履行社会责任方面需关注的主要风险包括()。

题型:多项选择题

以下关于内部控制评价过程中现场检查测试方法的描述正确的有()。

题型:多项选择题

甲公司是一家智能手机研发企业,近日通过社会招聘引进了海归博士王某从事智能手机核心技术的研发和攻关,根据《企业内部控制应用指引第10号一研究与开发》的有关要求,甲公司在与王某签订劳动合同时,应特别约定()。

题型:多项选择题

美捷商务连锁酒店近期频频开展对地方酒店的并购活动。根据《企业内部控制应用指引第2号一发展战略》,下列选项中,与美捷商务连锁酒店发展战略有关的风险有()。

题型:多项选择题

我国《企业内部控制基本规范》将内部控制的目标归纳为五个方面,以下属于这五方面的有()。

题型:多项选择题

企业内部控制缺陷中的运行缺陷类别包括下列哪些?()

题型:多项选择题

以下选项中,不符合《企业内部控制应用指引第9号一销售业务》要求的是()。

题型:单项选择题

甲公司的董事会在讨论企业的内部控制时,考虑到企业的组织架构对于企业的内部控制非常关键,需要识别企业的组织架构设计与运行中需要关注的风险,下列属于应该关注的风险的有()。

题型:多项选择题

下列属于销售业务需要关注的风险的是()。

题型:多项选择题

以下属于COS0内部控制框架提出的内控目标的是()。

题型:多项选择题