单项选择题在审查企业流程过程中,内部审计师可以()

A.对流程设计中设置的控制点提出合理建议
B.领导流程设计小组
C.决定采用何种控制方法
D.审查所提控制建议的实现情况


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2.单项选择题某内部审计师精通数据处理系统的信息技术知识,则该内部审计员可以()

A.协助信息技术部门的人员设计数据处理系统
B.协助信息技术人员确定系统实施的技术政策
C.协助信息技术人员对系统的有效性进行测试
D.在审计报告阶段与信息技术人员共同实施措施得出结论

3.单项选择题内部审计章程应该做到以下哪些方面()

A.列出未来的审计计划
B.界定内部审计活动的范围
C.确立内部审计机构的规模
D.传达内部审计机构的目标

4.单项选择题因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是()

A.为了保证效果而从头开始对存货实施审计活动
B.直接按照内部审计师B的工作计划进行下一步的实施
C.查阅内部审计师B的审计工作底稿和审计程序
D.与管理存货的人员进行沟通以了解审计进程

5.单项选择题为了提高运营的效率和正确性,某连锁机构决定在全国12个连锁窗口实行自动化支付系统,内部审计师在审查该系统的有效性时,应该重点关注的是()

A.曾经使用过自动化支付系统的人群
B.从来没有使用过自动化支付系统的人群
C.开始使用自动化支付系统后销售额的变化
D.比较使用这种自动化系统的窗口和没有使用该系统的窗口的销售额

7.单项选择题在关于健康和安全政策的审计业务中,内部审计师认为员工受伤率过高的问题涉及管理目标,并建议采取同时符合原目标和职业安全与健康管理局(OSHA)的要求的替代政策。客户认为实施该建议成本太高,认为内审师的替代措施不足。下面哪项是内部审计师最好的做法()

A.因为审计师的工作是审计而非管理,鼓励客户采用替代草案
B.推迟完成审计,将未解决的分歧交由高级管理层和审计委员会解决
C.在没有解决分歧的情况下,在最终报告中列明审计建议和客户分歧的原因
D.假设客户在任何情况下都将不会接受建议,不在最终的报告体现该分歧

9.单项选择题以下哪项陈述精确描述了混合审查()

A.审计活动中同时使用内部和外部审计资源
B.在决定剩余风险时,软控制和硬控制都得到考虑
C.根据被评估的风险,同时应用正式和非正式的审计测试
D.针对既定风险,同时对单位和活动层面进行检测

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在对应用程序身份验证的例行程序进行审计时,审计师确定,用以访问某数据库的用户身份(ID)和密码的组合储存在源代码中,而且该组合被用来验证该数据库的所有用户。审计师极有可能将此种情况定为例外情况,这是因为()

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某审计师在对钢铁企业开展财务审计时,发现公司烟囱排放出大量污染气体,该钢铁企业设有环境安全部门,而且本次的审计范围不包括环境问题。对此内部审计师最恰当的做法是()

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某组织内部审计活动的首席审计执行官在没有高级管理层特定批准的情况下应该有权力做下列哪些事情()Ⅰ.改变已批准的审计计划应对范围限制Ⅱ.实施审计计划,包括咨询审计Ⅲ.与董事会会面,没有高级管理层在场Ⅳ.分派一位内部审计师参与某领域的确认业务,该审计师在前一年在该领域被雇佣,但不披露这一行动

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以下哪项审计计划活动对了解公司当前面临的风险价值最少()

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审计人员往往对首席审计执行官计划进行的改变有抵触情绪,改变这种局面的最佳方式是()

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某公司的在长久的改革后形成了良好的管理环境,在这种环境下内部审计部门将()

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根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展()

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由于管理阶层下达了很多优先顺序高的请求,内部审计活动的资源不足以执行年度审计计划包含的所有承诺。首席审计执行官最应该采取以下哪项措施()

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以下哪项陈述精确描述了混合审查()

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应该认识到营销内部审计最重要的宣传活动应贯穿于内部审计师与客户的所有交往中,每名审计师应在心中牢记宣传审计活动,以下哪项列示了宣传手册的特点()

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