单项选择题某公司的在长久的改革后形成了良好的管理环境,在这种环境下内部审计部门将()

A.重点关注公司管理中的资产管理方面,并向董事会报告
B.对新引进的数据处理系统在运行后实施首次审计
C.同时向业务直接管理者和高级管理层报告审计业务结果
D.直接与高级管理层进行接触而避免与业务负责人接触


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1.单项选择题在审计财务合约时,内部审计人员了解到一位亲戚向组织借了一大笔贷款,审计人员应()

A.将亲戚的信息从审计工作中排除,并继续执行审计项目
B.执行审计项目,但在项目最终报告中披露亲戚是客户
C.立即退出审计项目
D.通知管理层和首席审计执行官让CAE确定该审计人员是否继续执行审计项目

2.单项选择题内部审计发现供应商违反了保密规定,进而怀疑公司在信息安全方面存在漏洞。尽管内部审计师向管理层提出两者之间高度相关,但是管理层仍然认为继续和供应商合作的收益大于风险。在这种情况下首席执行审计师应该()

A.如果必要的话,将反复提醒高级管理层和董事会注意不可接受的风险
B.安排下一阶段的后续审计活动
C.跟踪问题,将供应商泄密的事情向审计委员会报告
D.改变代理方式,以咨询的方式帮助管理层,同时寻找潜在的新的代理商

3.单项选择题某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该()

A.将这一漏洞与管理层进行沟通
B.扩大审计范围
C.向审计委员会报告这一缺陷
D.绘制内部控制系统的流程图

4.单项选择题应该认识到营销内部审计最重要的宣传活动应贯穿于内部审计师与客户的所有交往中,每名审计师应在心中牢记宣传审计活动,以下哪项列示了宣传手册的特点()

A.提供内部审计在履行职责中生动故事,好的故事可能更容易被人们接受,也有利于展示内部审计师人性化的一面
B.用非技术性语言阐述内部审计的职责、特点和优势,可消除人们对内部审计的神秘感和恐惧感
C.公告突出紧急的、最近的审计发现,业务通讯则像轶事一样的,没有费解的内部审计术语,令人容易理解
D.审计报告在组织内随处可见,并以质量为优先标准,在第一次做事时就培育正确做事的态度

5.单项选择题由于管理阶层下达了很多优先顺序高的请求,内部审计活动的资源不足以执行年度审计计划包含的所有承诺。首席审计执行官最应该采取以下哪项措施()

A.继续执行计划并找机会调整优先顺序和重新分配资源
B.将计划提交董事会和高级管理层进行重新评估
C.重新评估该计划,并取消或转移最低优先顺序活动的资源
D.立即向董事会提出建议,请求他们增拨资源以满足计划需求

6.单项选择题在审查企业流程过程中,内部审计师可以()

A.对流程设计中设置的控制点提出合理建议
B.领导流程设计小组
C.决定采用何种控制方法
D.审查所提控制建议的实现情况

8.单项选择题某内部审计师精通数据处理系统的信息技术知识,则该内部审计员可以()

A.协助信息技术部门的人员设计数据处理系统
B.协助信息技术人员确定系统实施的技术政策
C.协助信息技术人员对系统的有效性进行测试
D.在审计报告阶段与信息技术人员共同实施措施得出结论

9.单项选择题内部审计章程应该做到以下哪些方面()

A.列出未来的审计计划
B.界定内部审计活动的范围
C.确立内部审计机构的规模
D.传达内部审计机构的目标

10.单项选择题因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是()

A.为了保证效果而从头开始对存货实施审计活动
B.直接按照内部审计师B的工作计划进行下一步的实施
C.查阅内部审计师B的审计工作底稿和审计程序
D.与管理存货的人员进行沟通以了解审计进程

最新试题

在关于健康和安全政策的审计业务中,内部审计师认为员工受伤率过高的问题涉及管理目标,并建议采取同时符合原目标和职业安全与健康管理局(OSHA)的要求的替代政策。客户认为实施该建议成本太高,认为内审师的替代措施不足。下面哪项是内部审计师最好的做法()

题型:单项选择题

为了协助改善企业的道德氛围,内部审计部门采取以下哪种行动最为有效()Ⅰ.对企业内部可能滋长不道德行为的正规和非正规流程进行检查Ⅱ.对员工、供应商和客户开展道德调查Ⅲ.评价员工对企业行为守则的了解程度和遵守情况

题型:单项选择题

内部审计发现供应商违反了保密规定,进而怀疑公司在信息安全方面存在漏洞。尽管内部审计师向管理层提出两者之间高度相关,但是管理层仍然认为继续和供应商合作的收益大于风险。在这种情况下首席执行审计师应该()

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某内部审计师精通数据处理系统的信息技术知识,则该内部审计员可以()

题型:单项选择题

要处理项目执行过程中遇到的舞弊风险,以下哪项陈述最恰当地说明了审计人员应具备的能力()

题型:单项选择题

在符合性测试过程中审计师需要做出多项决定,以下哪项内容的决定要求审计师做出的判断最多()

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内部审计章程应该做到以下哪些方面()

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某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该()

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在审查企业流程过程中,内部审计师可以()

题型:单项选择题

审计人员往往对首席审计执行官计划进行的改变有抵触情绪,改变这种局面的最佳方式是()

题型:单项选择题