单项选择题某助理审计师从事内部审计业务不久,在与业务客户沟通时总是出现一些沟通问题,为了改善这一情况,可以采取下列哪项措施:()

A.尽量让该助理审计师不参与和业务客户的沟通,而参加其他审计活动
B.在沟通时让一位资深内部审计人员在旁边指导
C.在平时给予该助理审计师指导,增加沟通训练以提高交流技巧
D.请求业务客户的谅解,举行会议与业务客户沟通


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3.单项选择题下列选项中,关于公司业绩考评体系和奖励政策的描述,正确的是:()

A.业绩考评和奖励政策是组织控制环境的组成部分,应该在完善内部控制时予以考虑
B.业绩考评体系不是组织控制系统的组成部分,不应将其作为控制系统报告时予以考虑
C.对业绩考评体系的审查应该独立于对奖励政策的审计
D.业绩考评和奖励政策是管理层监督的内容,内部审计师不予以关注

4.单项选择题某内部审计师对赊销环节的批准和监督情况进行审计,在发现的下列行为中,属于内部控制缺陷的是:()

A.赊销部门负责对赊销客户的信用等级进行审核
B.没有满足赊销要求的客户应在规定期限内支付现金
C.销售部门的管理层负责确定客户的信用等级
D.财务委员会根据经营状况定期调整赊销客户的标准

5.单项选择题下列关于内部控制的说法中不正确的是:()

A.内部控制能够保证组织目标的实现
B.内部控制是为保证企业目标而实施的程序和政策
C.决策中可能发生的判断错误属于内部控制制度的固有局限性
D.内部控制是实现控既定目标的手段,而非结果

6.单项选择题某律师事务所作为专业组织,制定了员工的行为规范,则制定该规范的最主要的目的是:()

A.减少因为工作失误而导致的法律纠纷问题
B.保证每个员工都能达到一定的职业胜任能力
C.体现事务所对职业责任的要求和认可
D.要求每位员工对组织有责任心

7.单项选择题以下哪项措施能够防止接收未订购的货物:()

A.在接收货物之前,对货物的采购订单进行复核
B.在接受货物之后,对货物进行盘点并与采购订单进行核对
C.每一份采购订单必须通过相关人员的批准
D.在储存新收到的货物之前确认收获报告和装货单一致

8.单项选择题某加工企业最近经常面临销售质量不达标而被退货的问题,为了减少因为劣质原材料导致的不合格商品的情况,可以采取的有效的控制措施是:()

A.更换供应商,采购其他原材料来代替
B.对加工环节增加监控设备,防止加工环节的漏洞
C.要求购进的原材料都具备主要的质量指标说明
D.在制造过程结束时确定因损坏而造成的损失数额

9.单项选择题采用招标的形式选择供应商,这是哪种控制的例子:()

A.监督型控制
B.纠正型控制
C.预防型控制
D.检查性控制

10.单项选择题像经理审查批准交易等通过人为的批准程序防止和发现偏离控制的情形,属于:()

A.指导性控制
B.主动/人工控制
C.前馈控制
D.应用控制

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以下哪项审计计划活动对了解公司当前面临的风险价值最少()

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某大型投资组织聘用了一位首席风险官(CRO),负责组织风险管理流程。以下哪些人应该对审计计划中用到的风险进行优先排序()

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要处理项目执行过程中遇到的舞弊风险,以下哪项陈述最恰当地说明了审计人员应具备的能力()

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以下哪项是获得继续职业教育的适当途径()Ⅰ.在当地IIA培训活动上讲课Ⅱ.参加内部审计会议和研讨会Ⅲ.执行特殊审计和咨询工作Ⅳ.参与内部审计研究项目

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因为某种原因,内部审计师A接替了内部审计师B的工作继续开展存货的审计工作,为了保证审计工作的效果和效率,内部审计师A应该采取的措施是()

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某审计师在对钢铁企业开展财务审计时,发现公司烟囱排放出大量污染气体,该钢铁企业设有环境安全部门,而且本次的审计范围不包括环境问题。对此内部审计师最恰当的做法是()

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内部审计章程应该做到以下哪些方面()

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某内部审计师根据业务销售额的变动发现,销售部门经理为了多赚取奖金,可能通过装运劣质商品来虚增销售额。并且内部审计师怀疑,被退回的有缺陷的产品没有得到全面修复又作为新产品销售给其他顾客。以下审计程序在确定是否发生这样的发货行为方面效果最差的是()

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在对应用程序身份验证的例行程序进行审计时,审计师确定,用以访问某数据库的用户身份(ID)和密码的组合储存在源代码中,而且该组合被用来验证该数据库的所有用户。审计师极有可能将此种情况定为例外情况,这是因为()

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在以下管理层的要求中,哪项在正常审计范围内()

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