单项选择题内部控制是用来对什么提供合理的保证?()

A.防止或发现雇员在履行其指定职责时的重大错误或违规,并且及时进行纠正。
B.管理层的计划不因雇员的串通舞弊而失败。
C.内部审计部门经济有效地完成对管理层业绩的指导和监督。
D.合理评估管理层的计划、组织和指导过程。


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3.单项选择题以下各项均是某工厂为防止排出不符合排放标准的废水的控制系统的组成部分,除了:()

A.在排放前,对许可证中所指明的废水成分进行化学分析
B.(通过政策、培训和建议标牌)详细说明哪些物质可以经工厂内的污水槽和地面排水管处理
C.为工厂的预处理系统制订一个预防性的维修方案
D.定期用大量净水冲洗污水槽和地面排水管,以确保污染物质被充分地稀释

4.单项选择题如果内部控制得到了很好的设计,由不同的人所执行的两项任务是:()

A.批准坏账核销并核对应收账款明细分类账及控制账户
B.薪金支票的发送以及批准赊销退回
C.从现金收入日记账和现金支出日记账过到总分类账
D.记录现金收入并准备银行对账单

5.单项选择题对内部审计部门的内部质量评估应该为首席审计执行官提供:()

A.审计业务客户根据以往审计建议采取的整改措施和落实行动。
B.改进建议。
C.内部审计业务目标。
D.关于内部审计人员业绩评价的信息。

6.单项选择题企业流程再造是对主要的经济活动进行彻底的分析、基础地再思考以及完全地重新设计,目的是使公司的服务、质量、效率和成本等方面得到重大改善。内部审计人员在参与企业再造时不应:()

A.判断该过程是否得到高级管理层的支持。
B.建议该过程应考虑的因素。
C.为新系统制订审计计划。
D.指导该系统过程的执行。

7.单项选择题假设内部审计职员拥有必要的经验和训练,那么最适合内部审计职员从事的工作是:()

A.在应付账款管理者请病假时代替他的位置
B.确定各种投资方式的赢利能力并选取最优的一个
C.作为评估小组的成员,检查供应商会计软件的内部控制并根据风险因素的不利影响划分等级
D.从会计部门调出后不久参加对该部门的审计

8.单项选择题某会计师在物资部工作了几年之后被调到内部审计部门,一个月以后,其本人被分配参加对物资部的确认业务,审计过程中,其以前的物资部主任建议其改变抽样技术方法,该审计师咨询了审计主管。两人的决定是,物资部主任所建议的方法不具代表性,仍应使用原定的抽样方法。在这种情形下,该审计师:()

A.并不具备客观性,因为它最近刚从物资部调到内部审计部门。
B.在公司内部并不具备独立地位,因为它最近刚从物资部调到内部审计部门。
C.保持了独立的思想态度,从而具备了客观性。
D.已将专业判断放到第二位,因此损害了客观性。

10.单项选择题以下哪一种审计业务计划工具最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面?()

A.长期日程安排表
B.审计方案
C.审计部门的预算
D.内部审计章程

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如果内部审计师发现影响非常严重的问题,他足以要求管理层立刻解决,在与管理层进行信息沟通时所承担的责任是什么,以下哪项做法正确()Ⅰ.内审师应该继续监管该问题直至问题解决Ⅱ.一旦执行了正确的做法,内审师应该重新审计该问题以保证这次更正是有效的Ⅲ.该问题必须在审计完成之前报告给高管或审计组Ⅳ.内审师必须保证该体系与单位的政策和程序一致

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根据《萨班斯-奥克斯利法案》,负责实施对于会计和审计事项的申诉的接受、保管和处理的是()

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内部审计发现供应商违反了保密规定,进而怀疑公司在信息安全方面存在漏洞。尽管内部审计师向管理层提出两者之间高度相关,但是管理层仍然认为继续和供应商合作的收益大于风险。在这种情况下首席执行审计师应该()

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在关于健康和安全政策的审计业务中,内部审计师认为员工受伤率过高的问题涉及管理目标,并建议采取同时符合原目标和职业安全与健康管理局(OSHA)的要求的替代政策。客户认为实施该建议成本太高,认为内审师的替代措施不足。下面哪项是内部审计师最好的做法()

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由于内部审计在组织中发挥着更大的作用,一家建筑公司的首席审计执行官(CA E)决定使用外包审计服务提供商的服务以作为对内部审计人员的补充,CAE在判断外包审计服务提供商是否具有执行审计业务所需的知识、技能及其他能力时,需要考虑以下哪项()

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在以下管理层的要求中,哪项在正常审计范围内()

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