单项选择题对内部审计部门的内部质量评估应该为首席审计执行官提供:()

A.审计业务客户根据以往审计建议采取的整改措施和落实行动。
B.改进建议。
C.内部审计业务目标。
D.关于内部审计人员业绩评价的信息。


你可能感兴趣的试题

1.单项选择题企业流程再造是对主要的经济活动进行彻底的分析、基础地再思考以及完全地重新设计,目的是使公司的服务、质量、效率和成本等方面得到重大改善。内部审计人员在参与企业再造时不应:()

A.判断该过程是否得到高级管理层的支持。
B.建议该过程应考虑的因素。
C.为新系统制订审计计划。
D.指导该系统过程的执行。

2.单项选择题假设内部审计职员拥有必要的经验和训练,那么最适合内部审计职员从事的工作是:()

A.在应付账款管理者请病假时代替他的位置
B.确定各种投资方式的赢利能力并选取最优的一个
C.作为评估小组的成员,检查供应商会计软件的内部控制并根据风险因素的不利影响划分等级
D.从会计部门调出后不久参加对该部门的审计

3.单项选择题某会计师在物资部工作了几年之后被调到内部审计部门,一个月以后,其本人被分配参加对物资部的确认业务,审计过程中,其以前的物资部主任建议其改变抽样技术方法,该审计师咨询了审计主管。两人的决定是,物资部主任所建议的方法不具代表性,仍应使用原定的抽样方法。在这种情形下,该审计师:()

A.并不具备客观性,因为它最近刚从物资部调到内部审计部门。
B.在公司内部并不具备独立地位,因为它最近刚从物资部调到内部审计部门。
C.保持了独立的思想态度,从而具备了客观性。
D.已将专业判断放到第二位,因此损害了客观性。

5.单项选择题以下哪一种审计业务计划工具最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面?()

A.长期日程安排表
B.审计方案
C.审计部门的预算
D.内部审计章程

7.单项选择题以下哪项有关内部审计章程的陈述不正确?()

A.它确定了内部审计部门的权限和职责。
B.列明内部审计部门所需最低限度的资源。
C.它为评估内部审计部门提供依据。
D.它应得到高级管理层和董事会的批准。

8.单项选择题在抽样应用程序过程中,审计师希望对其估计一些特点的项目群体被称为:()

A.利益属性
B.总体
C.抽样样本
D.抽样单元

9.单项选择题企业的风险管理文化将有助于:()

A.沟通、协作和联系。
B.沟通、管理和互助。
C.沟通、管理和联系。
D.沟通、协作和互助。

10.单项选择题审计委员会要求CAE在下一年的工作范围中包括环境评价项目。这对内部审计部门来说是一个崭新的领域,CAE担心,就专业技术和知识而言,目前的审计人员无力开展这种审计。鉴于此情况,他最好:()

A.告知审计委员会:环境评价已超出内部审计部门的工作范围。
B.招聘一名新的全职工作人员,负责开展环境评价和管理工作。
C.选派内部审计部门的员工接受环境评价培训。
D.聘用咨询专家与内部审计部门合作开展该项审计业务。

最新试题

以下哪项是获得继续职业教育的适当途径()Ⅰ.在当地IIA培训活动上讲课Ⅱ.参加内部审计会议和研讨会Ⅲ.执行特殊审计和咨询工作Ⅳ.参与内部审计研究项目

题型:单项选择题

某内部审计师根据业务销售额的变动发现,销售部门经理为了多赚取奖金,可能通过装运劣质商品来虚增销售额。并且内部审计师怀疑,被退回的有缺陷的产品没有得到全面修复又作为新产品销售给其他顾客。以下审计程序在确定是否发生这样的发货行为方面效果最差的是()

题型:单项选择题

在对应用程序身份验证的例行程序进行审计时,审计师确定,用以访问某数据库的用户身份(ID)和密码的组合储存在源代码中,而且该组合被用来验证该数据库的所有用户。审计师极有可能将此种情况定为例外情况,这是因为()

题型:单项选择题

由于管理阶层下达了很多优先顺序高的请求,内部审计活动的资源不足以执行年度审计计划包含的所有承诺。首席审计执行官最应该采取以下哪项措施()

题型:单项选择题

某内部审计师精通数据处理系统的信息技术知识,则该内部审计员可以()

题型:单项选择题

某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该()

题型:单项选择题

某公司的在长久的改革后形成了良好的管理环境,在这种环境下内部审计部门将()

题型:单项选择题

为了提高运营的效率和正确性,某连锁机构决定在全国12个连锁窗口实行自动化支付系统,内部审计师在审查该系统的有效性时,应该重点关注的是()

题型:单项选择题

作为年度风险评估的一部分,国家培训公司的首席审计执行官与董事会主席和几个高层管理人员见面以了解他们对近期和远期组织目标、已确定的业务风险的观点。在准备会面的时候,首席审计执行官会发现哪项行动有用()

题型:单项选择题

在审计财务合约时,内部审计人员了解到一位亲戚向组织借了一大笔贷款,审计人员应()

题型:单项选择题