判断题对认真履行职责、忠于职守、坚持原则、做出显著成绩的内部审计人员,由所在地审计机关给予精神或者物质奖励。
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
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若发现的舞弊行为性质严重或金额较大,应在出具的常规审计报告中说明。
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任何单位和个人不得印刷、发售代币票券,代替人民币在市场上流通。
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全部审计与详查法,局部审计与抽查法都是同一种审计技术方法。
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审计部负责全行审计制度的制定。
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商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
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内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
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内部审计人员在社会交往中,应当履行保密义务,警惕非故意泄密的可能性。
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全部审计和详细审计的涵义是一致的。
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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
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