单项选择题下列关于审计委员会描述错误的是()。

A.绝大多数成员必须是独立董事
B.负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
C.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
D.审计委员会成员至少拥有相关的财务经验


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1.单项选择题下列不属于财务报告风险的是()。

A.不能有效利用财务报告。可能导致企业财务和经营风险失控
B.提供虚假财务报告,误导财务报告使用者,造成决策失误,干扰市场秩序
C.内部财务信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误
D.财务报告的编制违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度,导致企业声誉受损

2.单项选择题下列不属于资产管理需关注的主要风险的是()。

A.固定资产使用效能低下,可能导致企业资产价值贬损
B.存货积压或短缺,可能导致流动资金占用过量或固定资产更新改造不够
C.无形资产缺乏核心技术,可能导致企业缺乏可持续发展能力
D.工程物资质次价高,可能导致工程质量低劣

3.单项选择题根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的()。

A.控制活动
B.监控
C.控制环境
D.信息与沟通

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甲公司的董事会在讨论企业的内部控制时,考虑到企业的组织架构对于企业的内部控制非常关键,需要识别企业的组织架构设计与运行中需要关注的风险,下列属于应该关注的风险的有()。

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下列关于内部控制审计要求说法中正确的有()。

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根据2013年修订发布的COS0内部控制框架,下列属于控制环境要素应当坚持的原则的有()。

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根据《企业内部控制应用指引》,发展战略内部控制的措施有()。

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以下关于内部控制评价过程中现场检查测试方法的描述正确的有()。

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随着全面风险管理意识的加强,甲公司的股东要求管理层建立重大风险预警机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险事件,制定应急方案.明确相关责任人和处理流程、程序和政策,确保重大风险事件得到及时、稳妥处理。甲公司股东的要求所针对的内部控制要素是()。

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甲白酒生产企业近期频频开展对地方小酒厂的并购活动。根据《企业内部控制应用指引第2号~发展战略》,下列属于甲公司应关注的风险的有()。

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下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动在风险管理框架下的公司治理中的体现有()。

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甲公司管理层为了改进完善内部控制,正在重新检查公司现有的职责、岗位设置的合理性。下列各项中,属于不相容职务的情形有()。

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下列关于审计委员会在内部控制中的作用说法中,表述正确的有()。

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