单项选择题甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,错误的有()。

A.在董事会下设立审计委员会
B.审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况
C.确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作
D.审计委员会应当每两年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告


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1.单项选择题甲公司正在打造全员参与的预算体系,在此过程中,可能存在风险和问题的做法有()。

A.为争取时间,甲公司只编制了销售预算和采购预算
B.销售预算较去年全年销售额翻了一番,而目前市场受金融危机影响比较低迷
C.只制定了预算完成或超额完成的奖励办法,未制定惩罚办法
D.设立了预算管理委员会并下设办公室

3.单项选择题关于内部审计活动,下列表述错误的是()。

A.内部审计职能由企业内部完成,不得聘任外部服务提供商执行
B.内审部门主管由审计委员会任命
C.管理层应对内部审计师所作的任何报告和建议采取相应行动或说明未采取行动的原因
D.外聘审计师应被允许不受限制地使用企业的账簿记录或进入控制系统

4.单项选择题下列关于审计委员会描述错误的是()。

A.绝大多数成员必须是独立董事
B.负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的
C.批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
D.审计委员会成员至少拥有相关的财务经验

5.单项选择题下列不属于财务报告风险的是()。

A.不能有效利用财务报告。可能导致企业财务和经营风险失控
B.提供虚假财务报告,误导财务报告使用者,造成决策失误,干扰市场秩序
C.内部财务信息传递不通畅、不及时,可能导致决策失误
D.财务报告的编制违反会计法律法规和国家统一的会计准则制度,导致企业声誉受损

6.单项选择题下列不属于资产管理需关注的主要风险的是()。

A.固定资产使用效能低下,可能导致企业资产价值贬损
B.存货积压或短缺,可能导致流动资金占用过量或固定资产更新改造不够
C.无形资产缺乏核心技术,可能导致企业缺乏可持续发展能力
D.工程物资质次价高,可能导致工程质量低劣

7.单项选择题根据我国《企业内部控制基本规范》,反舞弊机制属于内部控制要素中的()。

A.控制活动
B.监控
C.控制环境
D.信息与沟通

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下列关于内部控制审计要求说法中正确的有()。

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根据2013年修订发布的COS0内部控制框架,下列属于控制环境要素应当坚持的原则的有()。

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以下属于COS0内部控制框架提出的内控目标的是()。

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甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。

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根据《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》,企业在履行社会责任方面需要关注的主要风险有()。

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下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。

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下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动在风险管理框架下的公司治理中的体现有()。

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企业进行内部控制评价时,发现采购部门的部分采购项目未按制度规定进行公开招标。按照内部控制缺陷的本质分类,这种缺陷属于()。

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下列企业采购活动中,符合内部控制基本规范的有()。

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下列各项关于内部控制缺陷的说法中,错误的有()。

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