单项选择题下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,正确的是()。

A.不得安排同一机构办理采购业务的全过程
B.对于超预算和预算外采购项目,应先办理请购手续,再履行预算调整程序
C.大宗采购应当根据市场行情制定最高采购限价
D.一般物资或劳务的采购可以采用询价或定向采购的方式并签订合同


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3.单项选择题根据《企业内部控制应用指引》的有关规定,下列各项关于企业合同管理的表述中,正确的是()。

A.企业对外发生经济行为,应当订立书面合同
B.合同文本一般由法律部门起草,公司一把手审核
C.正式对外订立的合同,应当由企业法定代表人签名并加盖有关印章
D.企业对影响重大或法律关系复杂的合同文本,应当组织内部相关部门进行审核

5.单项选择题审计委员会职能范围中不包括下列哪一项?()

A.审核公司会计人员的工作绩效
B.审计公司的财务信息及其披露
C.审核及监督外部审计机构
D.监督公司的内部审计制度及其实施

6.单项选择题根据《企业内部控制应用指引》,关于全面预算内部控制要求,下列说法错误的是()。

A.预算管理委员会审核全面预算草案
B.预算管理委员会负责拟定预算政策
C.预算管理工作机构一般设在财会部门
D.预算委员会考核预算执行情况

7.单项选择题根据《企业内部控制应用指引》,下列不属于采购业务风险的是()。

A.采购计划安排不合理
B.存货积压或短缺
C.供应商选择不当
D.采购验收不规范

8.单项选择题以下有关《企业内部控制基本规范》对内部控制概念说法错误的是()。

A.内部控制是一个过程
B.内部控制受人的影响
C.内部控制是为了实现五类既相互独立又相互联系的目标
D.内部控制能向企业董事会和经理层提供绝对保证

9.单项选择题下列各项关于企业担保业务内部控制的表述中,正确的是()。

A.重大担保业务由总经理审批
B.在采取相应措施的情况下,可以给经营风险较大的企业进行担保
C.被担保人要求变更担保事项的,企业应当重新履行评估与审批程序
D.企业的内设机构不得办理担保业务

10.单项选择题下列关于信息系统的说法中,错误的是()。

A.企业开发信息系统,可以采取自行开发、外购调试、业务外包等方式
B.对异常的或违背内部控制要求的交易数据,应当设计由系统自动报告并设置跟踪处理机制
C.信息部门主管可直接接触企业的关键信息设备
D.企业应当建立信息系统安全保密和泄露责任追求制度

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随着全面风险管理意识的加强,甲公司的股东要求管理层建立重大风险预警机制,明确风险预警标准,对可能发生的重大风险事件,制定应急方案.明确相关责任人和处理流程、程序和政策,确保重大风险事件得到及时、稳妥处理。甲公司股东的要求所针对的内部控制要素是()。

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下列关于内部控制审计要求说法中正确的有()。

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以下属于COS0内部控制框架提出的内控目标的是()。

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下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第14号一财务报告》规定的是()。

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甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。

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下列各项关于企业合同管理内部控制的表述中,正确的是()。

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以下关于内部控制评价过程中现场检查测试方法的描述正确的有()。

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下列属于销售业务需要关注的风险的是()。

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甲白酒生产企业近期频频开展对地方小酒厂的并购活动。根据《企业内部控制应用指引第2号~发展战略》,下列属于甲公司应关注的风险的有()。

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下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第15号一全面预算》规定的是()。

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