单项选择题以下哪一项可以使因劣质原材料而引起的完工产品的缺陷降到最低程度?()

A.记录正确处理在产品存货的操作过程。
B.要求所有原材料采购都具备主要指标说明。
C.及时对所有不利的用量差异采取措施。
D.在制造过程结束时确定因损坏而造成的损失数额。


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3.单项选择题《标准》要求首席审计执行官建立并维护一个质量保证程序来评估内部审计部门的工作。以下哪项不属于质量保证程序的要素?()

A.对每个内部审计师业绩的年度评估
B.对已完成的审计工作的内部评估
C.对审计工作的监督
D.对《标准》符合性的外部评估

4.单项选择题内部审计部门目前正在接受自其成立三年以来的第一次外部质量保证审查。在与一些审计人员的面谈中,审查小组了解到这三年来审计师们的一些行为,以下哪种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计部门客观性的评价?()

A.一位内部审计师告诉审查小组,在工薪审计时工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快
B.在对公司办公楼扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给审计师一个刻有公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工
C.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查
D.内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是减少公司存货因被盗或跌价而导致的损失,这是内部审计部门承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关适当控制措施的建议

5.单项选择题在评估内部审计部门独立性时,质量审查小组要考虑许多因素。以下哪个因素在判断一个内部审计部门的独立性时对于评估的影响最小?()

A.在给审计师分配任务时使用的标准
B.对审计师沟通技能的培训程度
C.审计工作底稿和审计报告的关系
D.不偏不倚的审计判断

6.单项选择题以下哪项控制措施能防止订购数量超出组织的需求?()

A.在向采购部门提交采购申请书之前,由使用部门的一位主管审査所有采购申请书。
B.当系统显示库存水平较低时由采购部门自动重新订货。
C.要求在接收一批新的货物之前复核采购订单的政策。
D.要求在储存新收到的货物之前确认收货报告和装货单保持一致的政策。

8.单项选择题内部审计师需定期评价控制措施及控制过程。以下描述中,内部审计师最应认可的控制理念是:()

A.公司管理层定期地解雇未达到预期业绩的员工
B.公司管理层采取措施增加实现既定目标的可能性
C.控制就是会计师及内部审计师设计的用以保证处理过程正确性的特定程序
D.控制程序应当自下而上设计以确保对各具体细节问题的注意

9.单项选择题根据惯例,公司首席审计执行官每季度要向公司董事会做工作报告。公司高级管理层要在每次董事会会议前审核首席审计执行官在董事会上所作的报告,以便事先对有关问题进行讨论。那么,首席审计执行官应该:()

A.按要求向高级管理层提供工作报告并讨论所有可能需要采取行动的问题
B.不向高级管理层提供工作报告,因为这些报告仅属于董事会的管辖范围
C.在向董事会提供的工作报告中只提供与内部审计部门的开支和财务预算有关的事项
D.向高级管理层提供仅与已完成审计报告相关的信息

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现考虑甲乙两人中选择其一进入审计团队执行一项技术性很强的审查工作。从客观性的角度考量,以下哪种情况可能妨碍此人入选参加审计工作()Ⅰ.甲是内部审计工作人员,具备必须要的技术技能。甲在将审计的系统开发过程中参加过该系统的控制审查Ⅱ.乙是一位了解审计领域的技术专家,但并非内部审计工作人员。虽然乙在将要审计的信息系统部门中拥有个人声誉,但他任职于组织的另一个部门

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某审计师在对钢铁企业开展财务审计时,发现公司烟囱排放出大量污染气体,该钢铁企业设有环境安全部门,而且本次的审计范围不包括环境问题。对此内部审计师最恰当的做法是()

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内部审计师在承接设计业绩考评体系的咨询工作时,以下哪项活动不能在该咨询业务的过程中得到展开()

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某内部审计师精通数据处理系统的信息技术知识,则该内部审计员可以()

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某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该()

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内部审计发现供应商违反了保密规定,进而怀疑公司在信息安全方面存在漏洞。尽管内部审计师向管理层提出两者之间高度相关,但是管理层仍然认为继续和供应商合作的收益大于风险。在这种情况下首席执行审计师应该()

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由于内部审计在组织中发挥着更大的作用,一家建筑公司的首席审计执行官(CA E)决定使用外包审计服务提供商的服务以作为对内部审计人员的补充,CAE在判断外包审计服务提供商是否具有执行审计业务所需的知识、技能及其他能力时,需要考虑以下哪项()

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在对应用程序身份验证的例行程序进行审计时,审计师确定,用以访问某数据库的用户身份(ID)和密码的组合储存在源代码中,而且该组合被用来验证该数据库的所有用户。审计师极有可能将此种情况定为例外情况,这是因为()

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要处理项目执行过程中遇到的舞弊风险,以下哪项陈述最恰当地说明了审计人员应具备的能力()

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以下哪项审计计划活动对了解公司当前面临的风险价值最少()

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