判断题重要空白凭证实行逐级领取的原则,不得跨机构领用。原则上各行及部门之间不得横向调剂,特殊情况在报经上级行批准后执行。

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各营业机构要建立现金尾箱、尾数包检查制度,保证合规操作、账实相符。检查结束后,检查人应在核心银行系统打印的“9011”柜员现金余额表和“9603”机构现金余额表上注明检查时间、检查结果并签字确认,专夹装订保管,以备后查。尾箱检查可分时、分次进行,检查时应对成捆卡把、不成捆的全数清点。

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STS业务处理涉及同业业务原则上也可进行手工交易,涉及手工交易的必须详细上报业务背景。

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派驻业务经理或内控副职应通过现场观察、实时核实等方式,关注是否存在柜员越级代替签字上传集中核准行为。

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对触发管理授权的业务,每笔需签字审批的,有权签字人不在网点现场的,网点经办可先提交集中授权审核再补签字。

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网点严禁代客保管IC卡,不允许客户使用员工的生产及办公电脑进行对账操作(公共电脑严密管控的除外,网银体验机在外网上的不在此列)。员工指导客户使用网银对账,不得替客户操作鼠标及键盘。

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网点内控副职/派驻业务经理/核准柜员每日要对柜员离机未签退进行现场查看,并对未签退柜员业务进行重点监控。

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对非营业时间需要集中核准的业务应充分估计,提前申请,以便集中核准中心及时做出人员安排。

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不得采用离岗休假、代班检查或离岗审计等方式来代替轮岗制度的落实,不得以各种理由拖延或不落实执行轮岗制度。

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柜员间重要空白凭证调剂时,若系统不支持打印,应截屏打印包含调剂凭证种类、号段的交易界面,接收人在视频监控下进行清点核对,由复核人员监督清点过程。

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禁止尾箱存放短期内不使用的重要空白凭证。

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