最新试题
审查内部控制的目的是为下一步工作创造条件。
题型:判断题
内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
题型:判断题
任何单位和个人不得印刷、发售代币票券,代替人民币在市场上流通。
题型:判断题
内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
题型:判断题
农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
题型:判断题
如果被审计单位的内部控制不健全,审计人员则应扩大抽取的样本量。
题型:判断题
内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分。
题型:判断题
上市公司按照《公司法》等规定接受会计师事务所对其财务报表进行的审计是强制审计。
题型:判断题
内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查
题型:判断题
商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。
题型:判断题