单项选择题生产线的负责人有权决定需要定期维修机器设备的零件的预定和替换。内部审计人员收到一封匿名举报信,指出该经理从家族供应商企业中预定了多余需求的零件,多余的部分并未交付给企业。相反,经理将这一部分开支计入了机器维修成本中,根本未邮寄的部分零件也得到付款,经理和其家族企业将该部分款项平分。下列哪项内部控制最有可能防止此类欺诈行为的发生:()

A.使用该公司的库存系统来匹配需求量和实际入库量。
B.在预定的过程中建立所有供应商采购计划表。
C.将零件订货和零件收货的功能进行分离。
D.比较替换零部件的采购订单和领料出库单。


你可能感兴趣的试题

1.单项选择题纠正行为发生在事实之后的控制类型是:()

A.检查控制。
B.反馈控制。
C.指导控制。
D.前馈控制。

2.单项选择题公司规定的必须从经过审批的卖方清单上的供应商处进行采购,是以下选项中的哪种控制()

A.检查型控制
B.预防型控制
C.监督型控制
D.纠正型控制

3.单项选择题下列关于内部审计师审查组织现存风险管理、控制和治理程序的目的的描述中最为恰当的是:()

A.为了保证会计记录是准确的和财务报表是公允的。
B.确保内部运营系统的风险已被发现。
C.为这些程序能有效率和经济地实现组织的目的和目标提供合理保证。
D.有助于确定实现审计业务目标所必需的工作性质。

4.单项选择题在检查公司的信息安全时,内部审计师应该始终向管理层建议与以下哪项内容相匹配的最强有力的安全系统?()

A.公司对发生安全费用的意愿。
B.公司的商业惯例和风险因子。
C.公司的现有技术能力和员工的胜任能力。
D.公司对安全薄弱环节的理解程度。

5.单项选择题以下哪项对控制进行了最佳定义:()

A.控制是管理层恰当计划、组织和领导的结果;
B.控制是对组织选择的要完成内容的表述;
C.控制就是组织所采取的将偏差限定在可接受水平的成本效益考评方法;
D.控制是以准确、及时、经济的方式实现组织的目标和目的。

7.单项选择题下面哪种组织结构具有大量重复职能?()

A.分部型结构。
B.专家官僚组织结构。
C.机械官僚组织结构。
D.简单结构。

8.单项选择题通过组织结构与生产技术之间的关系揭示可以知道使用大规模生产技术的组织中,最好的组织结构是?()

A.机械式——高度正规化,强调严格的控制。
B.机械式——员工既向产品经理报告,也向职能经理报告。
C.有机式——强调宽松的控制和灵活性。
D.有机性——强调部门之间的合作。

10.单项选择题大型制造商都采用适时存货系统,以便最大限度地减少库存的储存成本。下面哪种情况属于适时存货系统的主要薄弱点?()

A.物料供应合同不完整
B.计算机资源供应不足
C.实施时间延长
D.工作中断

最新试题

某公司的在长久的改革后形成了良好的管理环境,在这种环境下内部审计部门将()

题型:单项选择题

为了协助改善企业的道德氛围,内部审计部门采取以下哪种行动最为有效()Ⅰ.对企业内部可能滋长不道德行为的正规和非正规流程进行检查Ⅱ.对员工、供应商和客户开展道德调查Ⅲ.评价员工对企业行为守则的了解程度和遵守情况

题型:单项选择题

某金融机构的内部审计师对贷款委员会批准的50笔贷款业务审计后发现,其中有5笔贷款超过了原来的批准额度。审计师采取下列哪项行动是合适的()

题型:单项选择题

内部审计发现供应商违反了保密规定,进而怀疑公司在信息安全方面存在漏洞。尽管内部审计师向管理层提出两者之间高度相关,但是管理层仍然认为继续和供应商合作的收益大于风险。在这种情况下首席执行审计师应该()

题型:单项选择题

某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该()

题型:单项选择题

由于管理阶层下达了很多优先顺序高的请求,内部审计活动的资源不足以执行年度审计计划包含的所有承诺。首席审计执行官最应该采取以下哪项措施()

题型:单项选择题

审计委员会的主席将一份对公司所处的行业有重大影响的问题报告交给了首席审计执行官,要求内部审计部门针对报告所列的问题在公司范围内进行审计,并告知审计委员会主席该报告是否与公司有关。首席审计执行官应该如何应对()

题型:单项选择题

在对应用程序身份验证的例行程序进行审计时,审计师确定,用以访问某数据库的用户身份(ID)和密码的组合储存在源代码中,而且该组合被用来验证该数据库的所有用户。审计师极有可能将此种情况定为例外情况,这是因为()

题型:单项选择题

某内部审计师根据业务销售额的变动发现,销售部门经理为了多赚取奖金,可能通过装运劣质商品来虚增销售额。并且内部审计师怀疑,被退回的有缺陷的产品没有得到全面修复又作为新产品销售给其他顾客。以下审计程序在确定是否发生这样的发货行为方面效果最差的是()

题型:单项选择题

根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展()

题型:单项选择题